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材料發(fā)票當(dāng)月開不回來,只能下個月開,當(dāng)月可不可以暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本?

2020-09-30 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-30 09:54

您好 當(dāng)月可以暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶3507 追問 2020-09-30 09:56

下月發(fā)票回來了如何處理?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:56

您暫估的時候分錄怎么寫 ?

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快賬用戶3507 追問 2020-09-30 09:58

借:原材料貸:應(yīng)付賬款 借:工程施工-材料:貸:原材料

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:59

收到發(fā)票的時候把這兩筆分錄紅字沖銷 然后根據(jù)發(fā)票再寫藍(lán)字發(fā)票

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快賬用戶3507 追問 2020-09-30 10:00

謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2020-09-30 10:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 當(dāng)月可以暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-09-30
你好,如果被領(lǐng)用了,是可以結(jié)轉(zhuǎn)的
2024-07-15
你好; 是的; 就不用調(diào)整 ; 金額一致直接 把發(fā)票附在成本后面即可; 不單獨調(diào)增分錄了?
2023-07-27
你好,這個不一定的,你得看下你確認(rèn)了收入嗎?確認(rèn)了收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。 你這個是建筑項目嗎?如果你是根據(jù)開發(fā)票來來確認(rèn)收入,那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以暫估的。
2023-03-08
是的,就是那樣處理的
2023-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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