你把之前憑證都做9月賬上就可以,之前沒有做需要補(bǔ)上,做9月賬上
公司是3月份新企業(yè)。之前財(cái)務(wù)沒做賬,報(bào)表都是零。只有一元貨幣資金?,F(xiàn)在我應(yīng)該把之前的都從9月份做憑證做進(jìn)去?還是應(yīng)該分月份入賬分別做賬?出報(bào)表?
老師 我年前剛接手一個(gè)公司的賬小規(guī)模企業(yè),是從去年7月份開始做的,但是這之前增值稅和所得稅都是零申報(bào)的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)表還沒出來,現(xiàn)在報(bào)表出來后,之前零申報(bào)的報(bào)表是不是還需要做更正啊
因?yàn)?月開始疫情管控,原始憑證無法取得,無法做賬出報(bào)表,3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表只有7月份的報(bào)表,9月份的時(shí)候發(fā)了一次8月的工資,但是現(xiàn)在沒法出報(bào)表,現(xiàn)在我要報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的報(bào)表時(shí)是只按7月報(bào)表報(bào)?還是要算7.8兩個(gè)月的工資?財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎么報(bào)啊?
老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì),在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎(jiǎng)客戶個(gè)稅款項(xiàng)→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1萬;次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎???麻煩看一下會(huì)計(jì)分錄。還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”比較合適呢?
分紅補(bǔ)稅怎么算。38萬
工資以外單獨(dú)發(fā)的值班費(fèi)是計(jì)入什么科目呢?
老師,信息系統(tǒng)增值服務(wù)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?這個(gè)是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費(fèi)用,而且這個(gè)費(fèi)用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫,其實(shí)去年已經(jīng)開票,沒有沖賬,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我們公司租用別人的車,車上ETC是對(duì)方公司的,我們給他們打款,他們中間過一道然后給ETC,ETC給他們開具的稅點(diǎn)是3%,但是他們開給我們是只能開13%,這個(gè)怎么解決呢?
請(qǐng)問老師,公司現(xiàn)在減資,從50萬減到3萬,有50萬實(shí)繳,跟實(shí)繳有關(guān)系嗎
老師企業(yè)購買煙酒拿來送禮,入業(yè)務(wù)招待費(fèi),是否要交個(gè)人所得稅
老板讓把倉庫生產(chǎn)時(shí)間超過半年未發(fā)貨的產(chǎn)品,產(chǎn)品不能報(bào)廢,從利潤(rùn)里邊減下來,我應(yīng)該怎樣做賬
匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么
這樣申報(bào)和這個(gè)賬上數(shù)據(jù)可以保持一致,
老師請(qǐng)問一下,現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票必須哪個(gè)月就做在哪個(gè)月嗎?
這個(gè)不跨年這個(gè)可以不需要必須那個(gè)月做那個(gè)月
3-8月這個(gè)費(fèi)用可以做9月賬上這個(gè)可以
那請(qǐng)問您,當(dāng)月費(fèi)用,次月或者以后做可以嗎?在不跨年的基礎(chǔ)上?
可以,這個(gè)可以,這個(gè)不跨年就可以,實(shí)務(wù)中不是完全按權(quán)責(zé)發(fā)生制做
那請(qǐng)問老師,過了當(dāng)年,在匯算清繳之前呢?
1,這個(gè)各地處理不一樣,這個(gè)我建議反結(jié)賬做12月賬上參與當(dāng)年匯算清繳,2 我看別的老師說是這個(gè)直接做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)做匯算清繳納稅調(diào)減,但是這樣要是調(diào)減多估計(jì)稅局不好過那邊,你調(diào)減多稅局根據(jù)有疑問啥情況了
那如果是12月已經(jīng)申報(bào)完了呢?
這個(gè)我之前問稅局季報(bào)和年報(bào)可以不一樣
好的謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了