需要報廢,才能轉營業(yè)外支出
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現在稅局要求從固定資產轉入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產600萬,可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務,只做無票收入,對應科目計入到哪里?。空f白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
請問一下這幾分錄怎么做(9)9月25日因材料倉庫發(fā)生火災,部分庫存材料發(fā)生損失,經盤點損失情況為:外購電路主板毀損賬面價值80000元,外購電線毀損賬面價值20000元。(10)9月26日,收到上月委托代銷商的代銷貨物匯款280000元,但未取得代銷清單。(11)9月28日,一批包裝物逾期1年未歸還,當時收取15000元包裝物押金。該批包裝物所包裝的小家電適用13%的稅率。(12)9月29日,該企業(yè)采取以舊換新方式銷售產品一批,已知該批產品成本價120000萬元,不含稅售價200000元,增值稅金26000元;同時收回同類舊產品作價18000元,其中,有6000元的產品不能繼續(xù)使用,作報廢處理,其余舊產品已驗收入庫。余款以銀行存款轉賬收訖。(13)9月29日,轉讓一臺使用過的機器設備(該企業(yè)按固定資產核算),該設備2008年8月購入,原價60萬元,現以5萬元售出。價款以銀行存款轉賬收訖。
老師,我們是生產企業(yè),從去年七八月開始投產,一直到現在看板中間自己沒有算過賬,都是我給他提供的利潤表和資產負債表 ?當月購進的配件,發(fā)生的全部電費工資,日常費用都直接進了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當月車間領用的材料入成本, ?現在老板說我給他說的利潤不對,說的也很難聽,他現在讓我重新計算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫計算利潤 ?因為開始投產企業(yè),期初是沒有庫存的,他的意思是收入減去支出加庫存(庫存年底減年初)就是利潤,這樣計算出來跟利潤表上的利潤會一樣嗎 ?預付出去的,貨物沒到也是庫存,他的意思那是用他賺的錢買的
老師,進去一家新公司做內賬,不知道老板私賬的期初余額,他只告訴我發(fā)生額,我想這樣做:借-庫存現金 貸:其他應付款(老板);這樣會影響出報表嗎?如果影響了,把報表導出來,要把其他應付款(老板)調整到哪里?老板在別處有一家舊公司,那家賣的產品從新公司這里開發(fā)票了,內賬該怎么記呀?成本也不在新公司
你好我想咨詢一下,請問我們公司和別人合作生產產品,別人打過來的錢應該怎樣做賬,這個不算借款,而且我們老板不讓把這個記在實收資本里,這個人是我們公司的客戶,但是現在想和我們公司合作生產新產品,所以就是這個客戶和我們公司各出一部分錢開發(fā)新產品
老師,我有個同事目前在領取失業(yè)金,然后9月份還想在另一月,我們目前還沒有簽合同,如果9月簽合同,10月在給她繳納社保這些,會不會有風險,之前我們都沒有繳納社保試用期
老師,請問銷售貨物給香港公司,屬于出口貨物嗎?
所得稅現在幾檔稅率?
從公戶提現,最后這個現金有給法人了,分錄借庫存現金 貸銀行存款 (銀行回單)借 其他應付款法人 貸庫存現金(沒有附件),沒附件可以嗎,老師分錄沒錯哦?
老師,好。我們公司辦公室最近要裝修,家具好像是我們自己買,其他承包出去了,這個在做賬時,有什么要注意得沒?
公司成立工會組織和黨組織,做賬時,公司得賬和工會組織,黨組織,他們是做成一套賬呢?還是各自做各自得,有什么注意事項嗎?
個人開勞務的發(fā)票給企業(yè) 企業(yè)還要代收代繳需個稅嗎
資產負債率為40%是如何得得出負債與所有者權益占比是4:6的
老師,我們有工業(yè)區(qū)的房產證。有經營范圍,一般納稅人。收供水局是普通發(fā)票,可以給租客開專用發(fā)票吧?
請問老師,一般納稅人對年度銷售收入有要求嗎?需要關注的稅率節(jié)點有哪些
老板的意思類似于壞賬,因為這些都是客戶定做的,如果將來確定客戶不要了就做報廢處理,如果客戶還要就做銷售處理,現在需要做一個類似于壞賬的處理。那么我做存貨跌價可以嗎。分錄怎樣寫
借:資產減值損失 貸:存貨跌價準備