同學(xué)你好,麻煩你說(shuō)一下這個(gè)不含稅少7個(gè)點(diǎn)的具體金額是多少,以方便老師理解和解答,謝謝。
老師,增值稅的概念,我一直有點(diǎn)懵,增值稅是買東西的人出對(duì)吧。但是就到例題里面講的是,他那個(gè)卡會(huì)員卡,一整年的是3600塊,是一個(gè)不含稅的價(jià)格,他去做分錄的時(shí)候。他每個(gè)月他還去收別人的這個(gè)稅。我覺(jué)得這個(gè)題給人的理解有點(diǎn)理解不了。就是說(shuō),比如說(shuō)我自己去辦個(gè)會(huì)員卡的話,那我就給他出了3600塊錢。他每個(gè)月還會(huì)去說(shuō),你這個(gè)月要給我交的18塊錢的一個(gè)稅費(fèi)嗎?他肯定不會(huì)這樣。還是說(shuō)他例題只是這么出而已。他可能在實(shí)際的生活中,比如說(shuō),他這個(gè)3600塊錢。只是一個(gè)不含稅的價(jià)格,他其實(shí)他收的不是3600塊錢,他可能把稅費(fèi)一起加起來(lái),就是3800塊錢。是不是這個(gè)意思?
比如我含稅7塊一只的產(chǎn)品進(jìn)到公司,不含稅少七個(gè)點(diǎn)賣出去。算虧錢嗎
老師好,我們公司有些票需要?jiǎng)e的單位開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票過(guò)來(lái),需要我們出10個(gè)點(diǎn)的稅錢,比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價(jià)格,請(qǐng)問(wèn)讓對(duì)方公司怎么開(kāi)票,我們的不會(huì)虧稅錢,因?yàn)槁?tīng)別人說(shuō)乘以0.1算出來(lái)的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢了,搞不懂,請(qǐng)教老師
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣的產(chǎn)品含稅比如13個(gè)點(diǎn),我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票按6個(gè)點(diǎn)開(kāi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要按含稅價(jià)計(jì)算還是不含稅價(jià)計(jì)算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費(fèi)20元也是含稅價(jià),如果換算成不含稅價(jià)大概17.7,銷項(xiàng)2.3,但我們按代銷服務(wù)費(fèi)計(jì)算應(yīng)該按6%計(jì)算銷項(xiàng)1.06,這樣對(duì)不上賬
老師,一般納稅人向個(gè)人收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賣了9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn),收購(gòu)的發(fā)票是只能抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?這9個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呢,比如免稅發(fā)票13500,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算是多少?還有我可以開(kāi)免稅發(fā)票出去嗎?
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒(méi)有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問(wèn)題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?針對(duì)的問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答好。有過(guò)經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開(kāi)票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開(kāi)外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
不含稅7個(gè)點(diǎn)金額是0.46元
同學(xué)你好,我怎么算不出來(lái)這7個(gè)點(diǎn)是0.46元啊,那你進(jìn)貨含稅的7元,具體價(jià)款和稅款是多少,是專用發(fā)票還是普通發(fā)票,貴單位是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人啊,否則,還真的不好計(jì)算。
一般納稅人 我是7除1.07算的
同學(xué)你好,這樣計(jì)算的話,小規(guī)模納稅人是虧損的,如果是一般納稅人的話,在購(gòu)買時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是13%的稅率,在賣出的時(shí)候,再收取13%增值稅的話,是不算虧的,如果進(jìn)貨是13%的增值稅,可以抵扣增值稅,而這個(gè)不含稅減少7%,不再收取增值稅,也不入賬,不做收入的話,也是不算虧的,否則,就是虧的。
如果我付供應(yīng)商7塊含稅,賣出去不含稅6.5不含稅,收回的錢只有6.5元,付供應(yīng)商還差5毛
同學(xué)你好,這樣來(lái)理解的話,就是虧錢了。
好的。謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。