您好,銷售沒有10%稅率,題目銷售稅率是9%,所以不加計(jì)扣除。
老師我在學(xué)增值稅這一節(jié),有一個農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅扣除的問題,書上面寫的是購買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
老師資料一農(nóng)產(chǎn)品抵扣為什么9%今年的規(guī)定是 賣出的稅率13%抵扣10%賣出10抵扣9%
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品深加工計(jì)算抵扣轉(zhuǎn)出已抵扣稅額,為什么要用農(nóng)產(chǎn)品 賬面成本÷(1-10%)*10%??為什么不是直接乘以扣除率??求解
老師這道題不用區(qū)分購進(jìn)的抵扣稅率嗎?書本說購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品深加工抵扣按照10%,但是購進(jìn)來蘋果我又賣出的還是蘋果不應(yīng)該按照9%抵扣?
老師我們是一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購入當(dāng)期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按10%來計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
經(jīng)營所得稅申報,有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個獨(dú)企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費(fèi)用,是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計(jì)分錄怎么做?
老師 原諒我還是不懂
您好,就是銷售稅率是9%,所以采購按9%計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅。
哪里看出來的銷售稅率9%
您好,商場銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,需要按照9%計(jì)算增值稅。如果銷售免稅,則進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣。
我明白了謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持??!