同學(xué)你好 減少成本就是沖減成本,因?yàn)檫@個(gè)扣除了,
勞務(wù)派遣公司收到被派遣單位支付的派遣人員工資,做賬時(shí)抵減增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁匆獪p少成本?減少增值稅我可以理解,減少成本始終想不明白
我們是民辦學(xué)校,因政策變化,民非企業(yè)從10月起不免除單位社保,老板就想把學(xué)校全部人員轉(zhuǎn)為勞務(wù)派遣形式,由勞務(wù)派遣公司(也是老板的公司)給員工交社??梢岳^續(xù)享受減免政策,我覺得這樣太麻煩了,一是減免不了多少錢還搞這么麻煩,二是派遣工本來就只從事臨時(shí)輔助性崗位,學(xué)校不可能全部都由派遣工來工作,感覺說不過去,是不合法的,老師覺得有必要這樣做嗎?
下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做:某勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,提供勞務(wù)派遣服務(wù)適用差額征稅,含稅銷售額10 萬(wàn)元,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用8萬(wàn)元,征收率5%.賬務(wù)處理 (1)確認(rèn)收入時(shí): 借:銀行存款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)4761.90 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 76190.48 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
各位老師大家好,我們公司是差額計(jì)稅,比如10萬(wàn)元,有85%的成本是勞務(wù)派遣工資,那么開增值稅的時(shí)候,賬務(wù)處理是:15425*0.85=13111(扣除成本)15425-13111=2314(應(yīng)納稅額)2314/1.05=2203.81*0.05=110.19(增值稅)后期我的賬務(wù)處理為:借應(yīng)收賬款:15425貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15314.81貸:增值稅110.19.然后,結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:勞務(wù)派遣13111,貸:應(yīng)付工資:13111,這樣做對(duì)嗎,老師
你好老師,請(qǐng)問我們是5%差額征稅的勞務(wù)派遣公司,那對(duì)于用工單位來說,我們把人派到用工單位去上班,用工單位給我們支付這些派遣員工的社保工資等由我們代發(fā),那這些費(fèi)用用戶單位是否可以當(dāng)做成本費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅?
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
扣除了是什么意思,為什么要沖減成本?
我的理解是,服務(wù)費(fèi)1000 工資10000,10000元普票不用交增值稅,所以抵減,這10000元是怎么計(jì)入成本的,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?什么時(shí)候做這筆賬?
這10000元還沒計(jì)入成本,為什么要抵減成本?
你之前計(jì)提工資的時(shí)候是不是計(jì)提在成本里了
這1萬(wàn)全額計(jì)提在成本里了,也全額付給工人了,為什么要減少成本,我的理解是成本就應(yīng)該是1萬(wàn)
老師還在嗎?
這個(gè)是扣的社保退回的,社保不是減免了嗎