借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
如果應(yīng)交增值稅上期的期末余額是在借方3000,也就是沒有抵扣完的進(jìn)項,那這個月抵扣的時候怎么做分錄呢
這個月進(jìn)項開進(jìn)來,抵扣夠了,那不認(rèn)證抵扣,但做賬還是做進(jìn)去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進(jìn)項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進(jìn)項的話,就做到進(jìn)項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進(jìn)跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅科目的話就會是負(fù)數(shù),就是應(yīng)交稅費里面的 ,這樣可以嗎
老師,月末計提城建稅的時候,增值稅是銷項減進(jìn)項,那我上個月沒有抵扣完的進(jìn)項是不是也在這里面扣除完再算城建稅。
老師,我想問下比如5月我收到進(jìn)項發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進(jìn)行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費~進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費~待抵扣進(jìn)項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
請問每個月都要做一筆抵扣進(jìn)項的分錄,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅銷項 然后貸方 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項(本月勾選抵扣的金額) 差額就是應(yīng)交稅費,未交增值稅(本月要交的稅金) 現(xiàn)在我想問,我本月抵扣多了,不需要交稅,還產(chǎn)生留抵8000的進(jìn)項稅額,這種情況,我月末怎么做 抵扣進(jìn)項的分錄呢
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對公發(fā)工資,申報個稅是正常的薪金工資申報個稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
我上期最后的分錄是借應(yīng)交稅費-未交增值稅3000,貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅3000
這個月把這3000要抵扣了需要咋處理
借應(yīng)交稅費-未交增值稅-3000,貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000 不需要做,等轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方才再結(jié)轉(zhuǎn),