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如果應(yīng)交增值稅上期的期末余額是在借方3000,也就是沒有抵扣完的進(jìn)項,那這個月抵扣的時候怎么做分錄呢

2020-09-27 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 09:41

借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額

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快賬用戶7507 追問 2020-09-27 09:44

我上期最后的分錄是借應(yīng)交稅費-未交增值稅3000,貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅3000

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快賬用戶7507 追問 2020-09-27 09:49

這個月把這3000要抵扣了需要咋處理

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齊紅老師 解答 2020-09-27 09:57

借應(yīng)交稅費-未交增值稅-3000,貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000 不需要做,等轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方才再結(jié)轉(zhuǎn),

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借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
2020-09-27
進(jìn)項稅額是借方余額,或者是余額是0,你說的不可能進(jìn)項稅額出出貸方余額。
2021-09-29
您好,不抵扣做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項稅
2021-07-06
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項就行。
2024-06-02
您好 是的 不能抵扣的進(jìn)項,也沒有勾選抵扣,做賬的時候是就不計入應(yīng)交稅費-增值稅稅-進(jìn)項稅額科 如果有不能抵扣的進(jìn)項分錄是變成:借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:銀行存款
2021-04-22
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