同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
如果應(yīng)交增值稅上期的期末余額是在借方3000,也就是沒有抵扣完的進(jìn)項,那這個月抵扣的時候怎么做分錄呢
老師,我們是建筑行業(yè),本月開銷項發(fā)票是1901045,增值稅是156967.02,我要開來多少進(jìn)項發(fā)票,才能把這個增值稅156967.02的稅抵扣完?進(jìn)項金額怎么計算?
老師好,我是一般納稅人2月的時候只有購進(jìn)貨物是專票有抵扣的,但我2月沒銷售沒有開到銷項稅的,那我做賬時只記進(jìn)項稅的,銷項沒有就不用理啦嗎?那我下個月再做的時候那進(jìn)項稅是自動抵扣的嗎?
上個月辦理了增值稅留底退稅,本月申報城建稅等附加稅時,退稅的金額是否還能再使用,作為扣除項計算應(yīng)稅金額?如果本月不用,那下個月還能作為扣除項嗎?
老師,月末計提城建稅的時候,增值稅是銷項減進(jìn)項,那我上個月沒有抵扣完的進(jìn)項是不是也在這里面扣除完再算城建稅。
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
銷項減進(jìn)項扣除完再算城建稅
上個月沒抵扣完的進(jìn)項稅也要算在里面嗎
是的沒錯, 是這樣的,抵完以后再算增值稅,根據(jù)應(yīng)繳的增值稅款計算城建稅