你好,增值稅是月銷售額10萬或者是季度30萬,你的個稅是只要超過了1.5就要交。
收到稅務(wù)局未達(dá)起征額通知和核定定額通知,月開票不超過10萬不用交增值稅,那個稅呢,上面寫的是1.5萬,開票超過1.5萬的部分就要交稅么
我們是核定征收,每個月一萬,增值稅,季度三萬,是不是意思就是說我們開電子普通發(fā)票,不含稅收入不超過三萬就不用交增值稅,超過了就要交的意思?
定額定征個體工商戶,以前定的時候和辦的人員講,每月營業(yè)額是14.6萬。領(lǐng)十張紙質(zhì)普通增值稅發(fā)票,十張電子票。(限額1萬) 本月需要多開票,多開票對定額定增的要交的稅有何影響 發(fā)票是不是我開完現(xiàn)有的就可以申領(lǐng)新的發(fā)票 本月多開了超過14.6萬的話是不是多交稅 下個月還開不超過14.6萬的話,是不是不用多交稅了?還是按以前定額定征的交?
請問老師!小規(guī)模納稅人定期定額征收的核定一個月45000~那意思是我一個月開票超過這個金額就要繳納個稅是嗎?一個季度開票沒超45萬不繳納增值稅還是不超135000萬不繳納增值稅?
老師您好,對個人所得稅核定征收的個體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個稅是每個季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實(shí)際票開多少交多少個稅
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當(dāng)時已繳納,可是記賬是忘記了計(jì)提。 當(dāng)時寫的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報(bào)表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費(fèi)用。現(xiàn)在可以把計(jì)提的分錄補(bǔ)充寫一月份嗎?
一般納稅人A(名下無機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機(jī)械開經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應(yīng)當(dāng)認(rèn)領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應(yīng)付賬款金額比實(shí)際的少了,應(yīng)該怎么補(bǔ)錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財(cái)務(wù)章
5月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分?jǐn)傔€是實(shí)際面積分?jǐn)偅?/p>
老師,我們有一個股東,他認(rèn)繳的出資額是5%,即50萬,現(xiàn)在他要把這個股份轉(zhuǎn)出去,我們目前公司的利潤是虧損狀態(tài),那可以進(jìn)行無償轉(zhuǎn)讓嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報(bào)出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報(bào)出口退稅申報(bào)表,且首單報(bào)關(guān)單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個情況應(yīng)如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個在建工程這個科目,我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個科目,然后這個房產(chǎn)原值如果要增加的話,應(yīng)該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個房產(chǎn)原值是這樣嗎?老師
1.5后期是可以調(diào)整的吧,這個金額低了,稅務(wù)局是根據(jù)什么來核定的
你好,可以調(diào)整的,這個自己申請就行,這個應(yīng)該是稅務(wù)局當(dāng)時給你們一個考核表,你們自己填寫的收入額。