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你好,老師衛(wèi)生服務站收到退稅控盤服務費怎么做賬

2020-09-25 13:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 14:00

你好 之前做賬是做了多少。 先退了多少。 你按你之前繳納的分錄做紅字分錄處理。

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你好 之前做賬是做了多少。 先退了多少。 你按你之前繳納的分錄做紅字分錄處理。
2020-09-25
直接按事業(yè)單位進行賬務處理,憑證賬務處理有相關(guān)的依據(jù)。
2021-11-23
借:管理費用-辦公費
貸;銀行存款
2023-03-03
您好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金等 借:應交稅費-應交增值稅(稅款減免) 借方負數(shù):管理費用
2021-03-22
你好 借:銀行存款 貸:管理費用 你是指什么申報表的填寫呢?
2020-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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