同學(xué),您好,價(jià)稅合計(jì)是1410 13.96/1396.04=0.0099997,大約是十的稅率。 不含稅是1396.04%2B稅額是13.96=1410元。 按正常這個(gè)稅率1410/(1%2B10%) 應(yīng)該是收入1281.82,稅額是1281.82*10%=128.18.所以這個(gè)是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)計(jì)算稅率有問(wèn)題,還是約小數(shù)的時(shí)候有問(wèn)題就不知道了。具體的分析就是這個(gè)情況。

老師問(wèn)下,我想問(wèn)下建筑業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是開(kāi)票金額嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額是怎么核算的
老師 我想問(wèn)一下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是怎么算出來(lái)的
老師我想問(wèn)一下2019年的營(yíng)業(yè)收入預(yù)算銷售量占比一季度收入都是怎么算出來(lái)的
老師,我想問(wèn)下,是不是每個(gè)企業(yè)在有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,都要對(duì)應(yīng)的把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄寫(xiě)出來(lái),
我公司主要收入來(lái)源就是市場(chǎng)商鋪出及水電,本月產(chǎn)生收入,期間費(fèi)用,我想問(wèn)一下,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是怎么計(jì)算怎么結(jié)轉(zhuǎn),能舉例一下,并把計(jì)算明細(xì)列出來(lái)嗎
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開(kāi)成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),也開(kāi)了紅沖并開(kāi)具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問(wèn)題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說(shuō)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開(kāi)錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請(qǐng)問(wèn)老師,我要減少注冊(cè)資金,沒(méi)有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書(shū),個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
老師,您好,請(qǐng)教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來(lái)轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對(duì)方的銀行承兌匯票,中間沒(méi)有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬(wàn)塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的

