同學(xué)你好 借:研發(fā)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
老師研發(fā)人員工資計(jì)提及發(fā)放,研發(fā)成本的分路怎樣寫,或者研發(fā)相關(guān)分錄?
公司接的研發(fā)項(xiàng)目,對(duì)應(yīng)的成本只有研發(fā)人員的工資,把工資計(jì)入研發(fā)項(xiàng)目的成本分錄怎么寫
研發(fā)人員的工資社保公積金計(jì)提發(fā)放分錄
研發(fā)人員的工資如何計(jì)提發(fā)放,做會(huì)計(jì)分錄
研發(fā)人員的工資計(jì)提與發(fā)放分錄怎么寫合適啊
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險(xiǎn)怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請(qǐng)教下 這個(gè)題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會(huì)預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會(huì)喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報(bào)無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會(huì)怎么樣呢?
倆個(gè)回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價(jià)是一個(gè)匯率,現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備本來要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請(qǐng)問需要怎么操作,賬務(wù)處理?以及什么佐證資料
23年7月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問可以嗎?我得改多少東西呀
您寫的是計(jì)提的分路嗎?發(fā)放時(shí)是借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎?
是的 是計(jì)提分錄 發(fā)放的分錄就是你寫的那個(gè)
研發(fā)支出用設(shè)二級(jí)科目資本化支出和費(fèi)用化支出嗎?
二級(jí)科目 研究支出 開發(fā)支出
如果設(shè)二級(jí)科目,在前期考察階段寫進(jìn)費(fèi)用化支出嗎,那月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)損益類科目?
還是從項(xiàng)目開始就直接進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目?
研究支出和開發(fā)支出,項(xiàng)目形成無形資產(chǎn)了分錄怎樣寫,
在前期考察階段寫進(jìn)費(fèi)用化支出 月末結(jié)轉(zhuǎn)斤損益 借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出-開發(fā)支出
月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)損益,是需要我寫分錄還是月末結(jié)賬自動(dòng)接轉(zhuǎn),在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn),
老師,我要是一點(diǎn)研究支出不進(jìn),全部進(jìn)去開發(fā)支出,這樣是否合理?
需要自己寫分錄結(jié)轉(zhuǎn) 全部計(jì)入開發(fā)支出不合理,因?yàn)橛裳芯侩A段的
好噠,明白。謝謝
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,事事順心。
老師您那有,關(guān)于軟件公司會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目設(shè)置明細(xì)表嗎?