你好 是的沒(méi)有收入暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去的。
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的工程施工的勞務(wù)成本,沒(méi)有發(fā)生收入是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目?
我公司是偶爾有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的工程,我能將成本計(jì)入到工程施工,開(kāi)的發(fā)票直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月末直接結(jié)轉(zhuǎn)工程施工到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,不體現(xiàn)工程結(jié)算科目嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,剛進(jìn)一家建筑企業(yè),前兩月開(kāi)票收到對(duì)方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒(méi)有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的。這月沒(méi)收工程款,也沒(méi)開(kāi)票,支出也不多,請(qǐng)問(wèn)下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)沒(méi)有工程結(jié)算科目,那直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,和主要業(yè)務(wù)成本嗎?不要工程施工成本和工程毛利科目?之前做是開(kāi)票時(shí)計(jì)入工程結(jié)算,確認(rèn)收入時(shí)用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,差額計(jì)入合同毛利。現(xiàn)在沒(méi)有工程結(jié)算科目不知道怎么弄了?
老師,早上好,我們是建筑勞務(wù)公司,損益類有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,工程施工,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的,我想問(wèn)問(wèn)老師有啥問(wèn)題嗎,是不是這個(gè)工程完工之后工程施工全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不能為負(fù)也不能有余額
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問(wèn)申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開(kāi)具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開(kāi)具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開(kāi)具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開(kāi)了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬(wàn)元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購(gòu)貨付訂金600欠1000 ,某B人購(gòu)貨700元沖某A人貨款,某C人購(gòu)貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來(lái)就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開(kāi)了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來(lái)做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開(kāi)了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問(wèn)在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開(kāi)六個(gè)點(diǎn)票,讓開(kāi)九個(gè)點(diǎn)票,說(shuō)差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
這月發(fā)生360萬(wàn)收入后,將勞務(wù)成本332萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可對(duì)?
你好 如果你有收入了就可以轉(zhuǎn)的
嗯是的,就是目前我勞務(wù)成本的余額現(xiàn)在還有9百多萬(wàn)還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),是等下月產(chǎn)生收入再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
你好 后面你們可以根據(jù)進(jìn)度來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 你最好是不要一次性轉(zhuǎn) 到時(shí)怕成本都大于收入了。 你根據(jù)進(jìn)度比例來(lái)轉(zhuǎn)
老師好,能幫我看下會(huì)計(jì)分錄這樣做可以嗎?我是在沒(méi)有開(kāi)票收入時(shí),計(jì)提到“勞務(wù)成本”里,等到有開(kāi)票收入時(shí)我再結(jié)轉(zhuǎn)到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目里的,您看下我這樣做有毛病嗎?
你好 你去看進(jìn)度是多少。 比如進(jìn)度是30% 按照收入是按30來(lái)的 。 你成本也得按總成本的30%來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。 你別發(fā)生了多少都在你取得收入的時(shí)候就直接結(jié)轉(zhuǎn)了 。
哦,那這樣的話,在沒(méi)有產(chǎn)生開(kāi)票收入的話,那利潤(rùn)就是負(fù)數(shù),也可以嗎?
那就是計(jì)提多少勞務(wù)成本后,就要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。
你好 你實(shí)際沒(méi)有產(chǎn)生收入 你成本發(fā)生 和費(fèi)用發(fā)生就可能是負(fù)數(shù) 。這個(gè)是可以的。 是的