借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
暫估入庫(kù)分錄分錄,我們上個(gè)月暫估了,這個(gè)來(lái)發(fā)票了,怎么分錄,
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎?但是跨年了怎么辦
這個(gè)是先暫估的,6月份發(fā)票來(lái)了沖的暫估,這個(gè)發(fā)票不是這個(gè)暫估,那我現(xiàn)在怎么處理分錄?這個(gè)發(fā)票就是進(jìn)貨,進(jìn)的水泥不是暫估的材料發(fā)票。求現(xiàn)在分錄
暫估入庫(kù),發(fā)票到了要放到暫估的分錄后面?我暫估的時(shí)候沒寫暫估兩個(gè)字
老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫(kù)商品差額,就是說(shuō),我上個(gè)月暫估的,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個(gè)多出來(lái)的成本金額怎么寫分錄是寫負(fù)數(shù)嗎?
怎樣查看發(fā)票此發(fā)票是多少?gòu)堖€是多少平方米,怎樣入庫(kù)
連續(xù)六個(gè)月留抵進(jìn)項(xiàng)1000萬(wàn),是否可以申請(qǐng)退60%,也就是600萬(wàn)
稅務(wù)打電話說(shuō)要來(lái)工廠檢查房土兩稅,我需要準(zhǔn)備什么資料?
老師,收入增加為什么要看貸方呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,采用建筑業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,那紅沖發(fā)票,好操作嗎?
建筑行業(yè),銷項(xiàng)114萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)107萬(wàn),預(yù)繳稅款4.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)最后申報(bào)的時(shí)候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實(shí)際應(yīng)交是7萬(wàn),報(bào)稅的時(shí)候預(yù)繳應(yīng)該抵減,但是我對(duì)賬會(huì)計(jì)重復(fù)算了這個(gè)稅
這個(gè)幫忙看看可以嘛1111
公司辦的超市采購(gòu)貨,會(huì)計(jì)只審核入庫(kù)單,不審核送貨單可以嗎?
公司辦的超市采購(gòu)貨,會(huì)計(jì)只審核入庫(kù)單,不審核送貨單可以嗎?
就是把原來(lái)的發(fā)票充掉
發(fā)票正常的做到
對(duì)的,把暫估的紅沖 然后做發(fā)票的。
他說(shuō)我再估了1000塊錢
我這個(gè)月的那個(gè)發(fā)票也必須得是原材料,是1000塊錢吧?
可能我的原材料還來(lái)的,發(fā)票還不如我的暫估的商品多呢
你好,你暫估的什么發(fā)票到了什么,你才可以紅沖要不發(fā)票,沒有到的話,你一直緩沖。