你好,那你看下你的原材料做了賬務(wù)處理嗎?借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款或者應(yīng)付。
老師 ?我這之前因?yàn)槿鄙俪杀緯汗肋^,做的是借庫存貸應(yīng)付賬款暫估? ? ?現(xiàn)在進(jìn)來票了,但是進(jìn)來的是勞務(wù)發(fā)票,不是庫存發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)票能沖之前暫估嗎,沖得話分錄怎么做
老師,我們以前用暫估憑證,現(xiàn)在不想用暫估了,就是到發(fā)票才做賬,那上個(gè)月的暫估是不是要在這個(gè)月沖回呢?
老師你好,我之前的暫估材料借庫存商品,貨應(yīng)付暫估材料,但是我現(xiàn)在有發(fā)票回來了,那我這筆分錄又該怎么寫?怎樣去沖掉這個(gè)暫估呢?
這個(gè)是先暫估的,6月份發(fā)票來了沖的暫估,這個(gè)發(fā)票不是這個(gè)暫估,那我現(xiàn)在怎么處理分錄?這個(gè)發(fā)票就是進(jìn)貨,進(jìn)的水泥不是暫估的材料發(fā)票。
這個(gè)是先暫估的,6月份發(fā)票來了沖的暫估,這個(gè)發(fā)票不是這個(gè)暫估,那我現(xiàn)在怎么處理分錄?這個(gè)發(fā)票就是進(jìn)貨,進(jìn)的水泥不是暫估的材料發(fā)票。求現(xiàn)在分錄
老師:下午好!環(huán)保稅啥計(jì)算呢?
1000萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交多少個(gè)人所得稅呢
老師您好!進(jìn)一批貨總貨款是5667元,上個(gè)月做賬務(wù)處理借:庫存商品5667 貸:銀行存款5351 貸:庫存現(xiàn)金316 這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)用現(xiàn)金付356元,其中40元供貨商說是不含稅的,這個(gè)月怎么做賬務(wù)處理?
您好~想咨詢下,費(fèi)用分三次支付,目前僅支付了一筆,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)怎么做賬?
請(qǐng)問公司名下有一輛車,已提足折舊,現(xiàn)在公司要注銷了,這輛車該怎么出處理?
老師,我8月份付款,9月份收到了發(fā)票,我可以把9月份的發(fā)票直接放在8月里嗎?
房東代開非自住發(fā)票30萬要上多少的個(gè)人所得稅,是年租金30萬,要上多少個(gè)人所得稅,怎么算合多少
老師,勞務(wù)發(fā)票都是幾個(gè)點(diǎn)的?
應(yīng)收倒掛,不明白,能大白話解釋下嗎 預(yù)收賬款大于應(yīng)收賬款的情況,具體是什么情況,展開說下,非常感謝
老師你好,我們是一家外貿(mào)出口公司,我們出口時(shí)以FOB價(jià)報(bào)關(guān),貨代給我們開具的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理國際港雜費(fèi),請(qǐng)問我們可以入費(fèi)用么?
做過了以后再做的老師看到的分錄
那就是正確的,現(xiàn)在已經(jīng)完整了。
我拍的圖片是我做的不對(duì)的分錄,他就是一個(gè)進(jìn)貨,我把它當(dāng)成以前的暫估
不是的,第一個(gè)是紅沖暫估 第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
你把你暫估的分錄寫一下,我給你寫剩下的完整的。
就是這筆分錄不需要做,我不需要紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本
你把這個(gè)分錄刪除,第一個(gè)刪除
如果跨月沒法刪除的,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,你再做一個(gè)正數(shù)的。
老師寫全了,我是小白
借主營業(yè)務(wù)成本2022年暫估成本, 貸應(yīng)付賬款2022年暫估成本
這個(gè)不管它了
我不需要紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本 不是需要 你上面寫的 不需要紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本了