你好多支付的一分錢,你做營業(yè)外,支出里面。
代開了一張專票,上面顯示增值稅150.50.但是代扣增值稅的時候扣的是150.51.我怎么入賬了
代開的增值稅專票,票上含稅價4000.稅額116.50.銀行代扣的時候扣了116.51.多扣了一分錢.請問這一分錢,我是沖收入還是進營業(yè)外支出,具體分錄是什么?
去稅務局代開增值稅專用發(fā)票應該怎么做會計分錄?發(fā)票上沒顯示有城建稅,但是銀行公帳上顯示扣了城建稅,怎么做分錄。
請問下老師我這個增值稅報表為什么顯示要繳稅?。浚ㄌ崾菊f是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發(fā)票的時候是去代開的打印出來的時候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊。然后這個84.45怎么來的啊?就一張幾千塊錢的代開專票怎么會有84.45的稅呢?
小規(guī)模在稅務局代開了專票,也在代開時扣繳了增值稅和附加稅,季度申報的時候增值稅填完了,也顯示了預繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務局,因為我在我們公司也沒有找到
2題 為什么增加股東財富 反而從公司角度不可以
老師,成本核算是內(nèi)賬,總工時1500,正常有效生產(chǎn)工時是1000小時,客戶退回來的售后機返修工時300小時、其他浪費工時200(包括培訓,開會,來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會計簡歷模板,怎么寫簡歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運輸費用可以退稅嗎?發(fā)票應該怎么開?
請教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價格還是跟國外客戶的銷售價格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對嗎? 一個公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費用-折舊費 420 貸:累計折舊 420 貸方用累計折舊這個科目對嗎?
個體戶租金一個月200元,想要房東開票,一次性開一年的發(fā)票2400元,需要交增值稅嗎,因為我看一個月不超500是不用交,但是麻煩,一次性買一年的票 這種要交嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤是不是等于利潤表的凈利潤?
不能把增值稅改成交那個數(shù)嗎?
你發(fā)票是多少就應該做多少。
按實繳確認專票增值稅不行嗎
你好不可以的,你們也沒有收到錢,如果你做借銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費的應交稅費多了一分錢,你實際也沒有收到,你做哪個科目不還是營業(yè)外支出里面嗎?
比如含稅價4000.收入那么是3849.50,稅是150.50.現(xiàn)在交了150.51.我收入少確認一分也不行嗎?
你好,你申報的所得稅和增值稅收入又就不一樣了。
額,那就只有確認營業(yè)外支出了,明白了.
你好是的,最好是這么調(diào)整。
謝謝老師.
不用客氣的,應該的。