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Q

代開了一張專票,上面顯示增值稅150.50.但是代扣增值稅的時候扣的是150.51.我怎么入賬了

2020-09-22 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-22 19:10

你好多支付的一分錢,你做營業(yè)外,支出里面。

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快賬用戶8928 追問 2020-09-22 19:13

不能把增值稅改成交那個數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-22 19:13

你發(fā)票是多少就應該做多少。

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快賬用戶8928 追問 2020-09-22 19:15

按實繳確認專票增值稅不行嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-22 19:16

你好不可以的,你們也沒有收到錢,如果你做借銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費的應交稅費多了一分錢,你實際也沒有收到,你做哪個科目不還是營業(yè)外支出里面嗎?

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快賬用戶8928 追問 2020-09-22 19:21

比如含稅價4000.收入那么是3849.50,稅是150.50.現(xiàn)在交了150.51.我收入少確認一分也不行嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-22 19:21

你好,你申報的所得稅和增值稅收入又就不一樣了。

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快賬用戶8928 追問 2020-09-22 19:23

額,那就只有確認營業(yè)外支出了,明白了.

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齊紅老師 解答 2020-09-22 19:24

你好是的,最好是這么調(diào)整。

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快賬用戶8928 追問 2020-09-22 19:24

謝謝老師.

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齊紅老師 解答 2020-09-22 19:25

不用客氣的,應該的。

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你好多支付的一分錢,你做營業(yè)外,支出里面。
2020-09-22
這個四舍五入這個你這個差額后續(xù)轉營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出就可以,做賬收入根據(jù)發(fā)票做,這個扣款根據(jù)銀行回單做就可以,差額調(diào)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出
2020-09-23
你好,附加稅直接零申報就可以的,你不是都繳納了附加稅代開的時候?
2022-07-14
你好 負數(shù)和正數(shù)是一個是嗎
2020-10-21
你好;? ? ?普票 是3%稅率是免增值稅的 。 目前是免征的 ;? ??
2022-06-14
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