你好!這個(gè)你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就好了。 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
代開(kāi)的增值稅專票,票上含稅價(jià)4000.稅額116.50.銀行代扣的時(shí)候扣了116.51.多扣了一分錢.請(qǐng)問(wèn)這一分錢,我是沖收入還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出,具體分錄是什么?
我們公司賠錢給人家,人家開(kāi)了專票過(guò)來(lái),但是當(dāng)月我沒(méi)抵扣,我直接記的營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款,現(xiàn)在我把票抵扣了,該怎么寫分錄?借應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:營(yíng)業(yè)外支出?
公司有申請(qǐng)加計(jì)抵扣這優(yōu)惠政策,然后收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候按10%加計(jì)抵扣,減了增值稅。分錄記入了營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免。由于業(yè)務(wù)發(fā)生退款,開(kāi)具了紅字信息表,增值稅款轉(zhuǎn)了出來(lái),收到紅字發(fā)票時(shí),是不是也要按10%的票額,沖銷營(yíng)業(yè)外收入?
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開(kāi)專票,不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開(kāi)票稅額要多幾分錢,做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來(lái)?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營(yíng)業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免? 是不是必須這樣寫?吧0.05那一步寫出來(lái)/
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開(kāi)專票,不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開(kāi)票稅額要多幾分錢,做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來(lái)?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營(yíng)業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免? 如果是對(duì)的 是不是必須要把差異金額寫出來(lái) 不寫的話行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒(méi)有做的話 能不能直接計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外收入不
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫是對(duì)的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎
那上面銀行代扣那一張我怎么做賬了
這個(gè)是稅票
你好! 你交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅、XX稅 營(yíng)業(yè)支出 貸:銀行存款 就好了
我做了之后,是貸的應(yīng)交增值稅116.50.然后做銀行代扣那一張,我做的是應(yīng)交增值稅116.51.
你好!你計(jì)提的時(shí)候是計(jì)提的116.5,扣的是還是116.51?
計(jì)提我那個(gè)票上是116.50.扣是116.51
你好!你計(jì)提的時(shí)候如何做的分錄?
扣的時(shí)候難道我不按銀行單子上這個(gè)數(shù)字做嗎,直接少一分?
你好!不是的,銀行扣了的,你要按銀行的,只是多的一分,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
借:應(yīng)收賬款 4000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3883.50 應(yīng)交增值稅 116.50
你好!你現(xiàn)在,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 116.50 營(yíng)業(yè)外支出0.01 貸銀行存款116.51
銀行那筆是怎么做, 借:應(yīng)交增值稅 116.51 應(yīng)交城建稅 4.08 貸:銀行存款 120.59 問(wèn)題是,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出0.1元加進(jìn)來(lái),那那個(gè)增值稅就不能寫扣的金額,而是少一分的金額嗎
但是銀行扣款單子上寫的是116.51.
你好!你申報(bào)表上增值稅金額是多少
沒(méi)得申報(bào)表,是代開(kāi)專票
你好!發(fā)票上116.50就可以了。沒(méi)關(guān)系的,不用擔(dān)心。