你好,帳可以做進(jìn)去,但不能稅前扣除
請(qǐng)問(wèn)老師。我們公司和外籍個(gè)人簽訂了技術(shù)咨詢服務(wù)合同。里面說(shuō)了機(jī)票費(fèi)用由我們承擔(dān)。他之前付的機(jī)票費(fèi)以及給我們公司買(mǎi)的辦公用品費(fèi)用能直接報(bào)銷到這個(gè)人的卡里么?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師,如果發(fā)票開(kāi)的是個(gè)人都的名字,但是個(gè)人跟公司的合同里有規(guī)定說(shuō)該筆費(fèi)用公司給報(bào)銷或給承擔(dān),,那么可以放到公司的賬務(wù)里稅前扣除嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司租用個(gè)人的車辦公使用,合同約定該車產(chǎn)生的所有費(fèi)用由公司承擔(dān),但個(gè)人不能提供發(fā)票給公司,請(qǐng)問(wèn)我們可以用個(gè)人寫(xiě)的收據(jù)入賬嗎?如果可以租金能在所得稅前扣除嗎?還有需要代扣個(gè)人所得稅嗎?謝謝老師!
老師,我們公司租用個(gè)人名下的車,如果合同約定一切產(chǎn)生的費(fèi)用都由個(gè)人也就是出租方承擔(dān)的話,那么這個(gè)出租方可以連同所產(chǎn)生的費(fèi)用和租車費(fèi)用一起代開(kāi)發(fā)票給我們公司入賬嗎?
老師好,員工跟公司簽了私車公用協(xié)議,約定了產(chǎn)生的加郵費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,但合同里沒(méi)有約定租金,也沒(méi)有約定車險(xiǎn)由公司承擔(dān),且保險(xiǎn)公司將發(fā)票開(kāi)給車主也就是員工個(gè)人的,這樣的話公司能作為自己的費(fèi)用入賬并享受扣除嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票先預(yù)申報(bào)繳納增值稅及附加稅怎么做分錄?
老師。我們是一般納稅人。可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的普票給別人
老師 企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是廢品回收,再生資源,請(qǐng)問(wèn)要學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)堂哪個(gè)課程和哪個(gè)實(shí)操?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表中如何填報(bào)謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開(kāi)出去含稅發(fā)票154800,進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是118000,按實(shí)際的合同金額開(kāi)票,但是進(jìn)銷差大,稅負(fù)很高,月底又進(jìn)來(lái)一批貨發(fā)票已經(jīng)進(jìn)來(lái),從新進(jìn)來(lái)的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會(huì)造成開(kāi)出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進(jìn)項(xiàng),來(lái)達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 只要材料入庫(kù)貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開(kāi)建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬(wàn)元,從員工獎(jiǎng)金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個(gè)人所得稅和中彩票10000元以下不用交個(gè)人所得稅。其余的一概都要交個(gè)人所得稅嗎?
本年利潤(rùn)和實(shí)收資本有什么關(guān)系,第一個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額,收入58720,所有費(fèi)用212008.12,投資20萬(wàn),這里的所有者權(quán)益有怎么算
哦哦好的感謝老師。 是因?yàn)樘ь^不是公司的名稱是吧
你好是的,抬頭不是公司的,就不能稅前扣除