你好 做報廢來處理 借待處理財產損益貸庫存商品 借營業(yè)外支出貸待處理財產損益
現(xiàn)在公司有一批過期的庫存商品需要做報廢處理,我這邊需要怎么處理呢,這批庫存商品當初購進時沒有進項稅, 可以做借,待處理財產損益 貸庫存商品 借管理費用 貸待處理財產損益
倉庫有批貨退回給供應商8113.59元,當時我已經做了應付賬款,但我不知道這批貨是在成品倉庫出的,請問怎么寫分錄減少庫存商品
倉庫有批貨退回給供應商8113.59元,當時我已經做了應付賬款,但我不知道這批貨是在成品倉庫出的,現(xiàn)在請問怎么寫分錄減少庫存商品
倉庫有批產品不能要,老板讓當廢料處理了,怎么做分錄庫存商品減少
#提問#老師,我們把庫存商品出租,庫存商品科目減少,但是貨物的收發(fā)存沒減減少,合理嗎?系統(tǒng)出庫做了收發(fā)存才會減少,但是我們出租的固定資產,我沒有出庫,只是從庫存?zhèn)}調調到固定資產倉,怎么處理才合適,這筆業(yè)務
領導說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
領導說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,提供銀行對賬單嗎
實收資本已經實繳了1600萬,但是注冊資金是2000萬,那可以減資到1000萬嗎?
老師你好 采購設備,簽的合同價包含稅款,總價65萬, 已經支付50萬,未取得發(fā)票,該怎么做賬?
用賬面價值計量的非貨幣性資產交換,不用算進項和銷項稅額嗎
@樸老師,我們單位的公車要轉到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?都需要注意什么?賬務如何處理?
一般納稅人 開票31688.14 稅點13 怎么算附加稅
老師,物業(yè)費可以稅前抵扣嗎?
工地的工人的伙食費,煤氣費、買床。也一起計入在建工程-生產線-人工費?不是公司員工。是內賬
電子轉賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫