同學你好 這個可以的 2.借固定資產 貸庫存商品 貸應交稅費
供應鏈公司,買到貨物后,轉手就賣出,貨物流轉為 向上游單位購進貨物付款,因單位無倉庫,貨物在上游單位倉庫,待聯(lián)系到下游單位后,直接去上游單位倉庫提貨后賣掉給我公司付銷售款,從上到下的賬期3到6個月。做為供應鏈中間這個環(huán)節(jié),當收到貨物后計入什么科目合適,如果入庫存商品,但是單位沒有自己倉庫,入發(fā)出商品賬期太長。對于這塊有什么好的處理。
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
#提問#老師,我們把庫存商品出租,庫存商品科目減少,但是貨物的收發(fā)存沒減減少,合理嗎?系統(tǒng)出庫做了收發(fā)存才會減少,但是我們出租的固定資產,我沒有出庫,只是從庫存?zhèn)}調調到固定資產倉,怎么處理才合適,這筆業(yè)務
老師,庫存商品這個科目是啥意思啊是針對數量的還是成本的?因為我們有想其他入庫單做借:庫存商品,貸:營業(yè)外收入了,就是說這個成本多錄了100元,那現(xiàn)在要怎么調整呢?因為入庫單也是參與出庫成本核算的,那是借:營業(yè)外收入,貸:主營業(yè)務成本嗎這樣嗎?庫存商品沒有減少嗎?
老師,我現(xiàn)在遇到一個很麻煩的事情,就是我們單位有個資產管理系統(tǒng),和財務系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說金蝶系統(tǒng)里面固定資產的增加與減少都是通過在資產管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會有數據?,F(xiàn)在資產管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個固定資產,我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了?,F(xiàn)在固定資產清理需要做賬,然后又重新入庫,但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經折舊的減出來
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數據推送稅務局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復出出口,需要計算進項稅額轉出嗎?
賬務是這么處理的,但是因為沒有做出庫,庫存商品直接做的固定資產,所以庫存的收發(fā)存余額不對,這樣沒問題吧
你要不放心可以先 貸主營業(yè)務收入貸銷項 然后結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
但成本只結轉每個月折舊那部分啊
同學你好 你折舊的是固定資產 不是庫存商品 你的庫存商品要作為成本結轉一次 因為你做收入了 固定資產折舊是你生產成本或者其他成本費用 不能和這個主營業(yè)務成本混為一談
這個租賃算我們的主營業(yè)務,固定資產折舊應計入主營業(yè)務成本喔
那你庫存商品視同銷售不是主營業(yè)務收入嗎 這兩個都是主營業(yè)務?
對,我們也做出租
同學你好 那你就都做主營業(yè)務收入 這是兩個不同的業(yè)務