你好!這個可以不用結轉的。如果你每個月要結轉的話, 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—未交增值稅。
老師,每個月不管是交稅還是留抵,我都把銷項,進項清0,只在年底的時候清0,那年底我把全年的銷項,進項一次性結轉到哪里呢
請問我年底結轉增值稅的時候啊,我有期末有那個留底額,那我是不是結轉的時候要在進項里面把這個留底額這一這一部分數(shù)給扣掉?
您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結轉增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉到轉出未交增值稅?
請問老師,我司增值稅是年底結轉一次,我12月是按照2022年總的增值稅銷項和進項稅進項結轉了,結轉后銷項稅額清零了,進項稅額貸方還有2萬多少的金額,是哪出問題了?
老師我們平常交稅的時候,每月我都是把銷項稅,進項稅結轉到應交稅費~未交增值稅,2月我只有一個銷項稅3.6元,無進項稅。我還用結轉不
請問1000元打印機和3000元電腦可以直接記管理費用嗎?
個人開給我們公司的勞務發(fā)票,我們公司也要申報工資薪金嗎
老師一個員工,工資表是4500,我申報個稅也是4500,但是實發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
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老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個月嗎?
請問老師,電子稅務局中,需要發(fā)票入賬嗎?
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