你好!這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。如果你每個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)的話, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。

老師,每個(gè)月不管是交稅還是留抵,我都把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)清0,只在年底的時(shí)候清0,那年底我把全年的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)一次性結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
請(qǐng)問我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候啊,我有期末有那個(gè)留底額,那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要在進(jìn)項(xiàng)里面把這個(gè)留底額這一這一部分?jǐn)?shù)給扣掉?
您好,21年10月之前的會(huì)計(jì),做賬的時(shí)候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
請(qǐng)問老師,我司增值稅是年底結(jié)轉(zhuǎn)一次,我12月是按照2022年總的增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)稅額清零了,進(jìn)項(xiàng)稅額貸方還有2萬多少的金額,是哪出問題了?
老師我們平常交稅的時(shí)候,每月我都是把銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,2月我只有一個(gè)銷項(xiàng)稅3.6元,無進(jìn)項(xiàng)稅。我還用結(jié)轉(zhuǎn)不
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒有什么特殊情況?
公司購(gòu)買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄
老師請(qǐng)問一下租賃發(fā)票,小規(guī)模是5%,一般納稅人是9%嘛,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%啊,現(xiàn)在
我9月賬做賬發(fā)現(xiàn)第二季度的印花稅及企業(yè)所得稅沒有繳納沒有計(jì)提,然后10月發(fā)現(xiàn)做在了9月賬補(bǔ)計(jì)提,當(dāng)時(shí)繳納發(fā)現(xiàn)有滯納金,計(jì)提沒有計(jì)提這筆滯納金30.92+40.02元,怎么平賬
給公司法人轉(zhuǎn)賬,備注借款,這是哪個(gè)總賬科目
老師,我們是建筑安裝公司,承接的設(shè)備維修的活,對(duì)方讓我們開13%稅率的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)可以嗎?
老師你好,股東和法人完成實(shí)繳后能不能從公司賬戶借款用于公司經(jīng)營(yíng),年底歸還,還需要滿足什么條件嗎?

