您好,因為對乙抵債是按100,不是120,所以計稅依據(jù)是100。
老師,第二套房以房抵債應(yīng)該是房子的折價款120作為計稅依據(jù)啊
老師好,截圖中第一種情況直接銷售了,也不能抵減委托加工環(huán)節(jié)繳納的消費稅嗎?為什么不是以120-(100÷12×5)=78.33萬作為計稅依據(jù)呢?
請問乙這種情況的計稅依據(jù)為什么是100不是120?用房子抵債不應(yīng)該以房價為計稅依據(jù)嗎
房產(chǎn)稅 個人出租房屋,以房產(chǎn)租金收入為房產(chǎn)稅的計稅依據(jù),稅率為12%。 如果個人出租的是住房,不分實際用途,均按4%的稅率征收房產(chǎn)稅。請問這句話是什么意思呢?
這個與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金為什么要減1210,不是以實繳增值稅為計稅依據(jù)嗎,買房當(dāng)年應(yīng)該抵過一次了吧
七月份付了200水費,當(dāng)時走的管理費 八月份沒有用完退了一百現(xiàn)金,這個怎么做賬
#提問:老師:在注冊股份有限公司,提示填寫股份數(shù)據(jù),請問在哪里填寫呢?
老師,費用普通發(fā)票應(yīng)該是8的發(fā)生額,但是9月才收到發(fā)票,能放到8月做賬嗎?
老師,我們是建筑公司,給工地的工人購買廚房用具,比如鍋碗瓢盆,這個屬于福利費嗎?
促銷服務(wù)費和陳列費稅收編碼是多少?
老師這個28題,一遇到有這種建設(shè)期為幾年的我就不懂營業(yè)期應(yīng)該是從哪年開始,能不能給我講講這道題,或者遇到這類型的題應(yīng)該有咋樣的思路,謝謝老師,
老師,我報的增值稅收入必須要和所得稅收入一致嘛?
制造企業(yè) 原材料轉(zhuǎn)入生產(chǎn)那一步 制造費用攤銷到產(chǎn)品上的時候 是把制造費用攤到所有轉(zhuǎn)入的原材料上 還是攤銷到轉(zhuǎn)出成品的那些產(chǎn)品上?
老師辦公用品采購回來直接費用報銷,不做入庫可以嗎?還是做入庫比較好?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思老師