那么直接原分錄沖100管理費
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責(zé)任險,都沒有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費用,忘記做成預(yù)付賬款了,10月份的做的是預(yù)付賬款,發(fā)票在10月份時取得了,2月的保費開在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理???
12月份一張憑證做錯了,當時沒有專用發(fā)票,做了管理費用,1月份專用發(fā)票來了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么改
老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
老師,4月份繳費百旺稅控費280,沒開票已做賬.借:管理費用,貸:銀行存款,這個月我們沒在用了,就給我們退費了,退回來了234元,我要怎么處理這筆業(yè)務(wù)
幫員工代繳了一年的社保,公積金。年底了我要把這筆錢做到應(yīng)收賬款中,員工會在明年1月份付錢,當時每個月記賬我走的是管理費用,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬?
請問老師 給員工轉(zhuǎn)賬發(fā)工資 我們都是統(tǒng)一去一個銀行辦理的銀行卡,用來發(fā)工資,其中一個員工限額了,是否可以給他轉(zhuǎn)到其他銀行卡呢?備注工資
老師,這個題目如何理解
老師,請問d為什么不對
老師一般資產(chǎn)負債表上出現(xiàn)負數(shù)正常不?那要怎么調(diào)整
老師,債權(quán)投資明明算出來是335,花費的5萬元手續(xù)費不算里面,也應(yīng)該是330啊,為啥他算庫存商品的時候后面減去的是325?。?/p>
老師,合作社轉(zhuǎn)讓,原來股東,法人不撤的話有沒有風(fēng)險?雖然股份已經(jīng)很低了,轉(zhuǎn)讓合作社因為不能把農(nóng)民全部去掉,去掉合作社就不能存在
昨天做了一個主觀題,關(guān)于支票提示付款,,持票人超過了10天去提示付款,結(jié)果被拒絕了,答案說拒絕無效,但是今天梁老師講課我聽的意思是拒絕有效,被拒絕之后可以去追索, 我想問到底,被拒絕有效還是無效啊
是個個體工商戶,2022年代開的40萬多發(fā)票,這個個體經(jīng)營所得稅咋算,22年的稅率表
請問老師 員工如果有3個月的工資未付 現(xiàn)在要給他結(jié)清 支付的時候必須一個月一個月的付嗎還是可以合成一筆進行支付?
會計工作內(nèi)容是什么。