您好, 您好,收到紅字發(fā)票做原來相同的分錄金額是負(fù)數(shù),然后您做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填寫附表二紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老師您好 ,請問因購買的商品不符合要求 ,退回上個(gè)月向某公司購買的商品,并取得了對方開具的紅字專用發(fā)票,如何處理
老師您好,我是購買方,購買商品也收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)供應(yīng)商給我一個(gè)半年度返利,對方針對之前的這些貨物開一部分的紅字發(fā)票,(只返款,不退貨),以此退款(返利)給我,請問是否合理,關(guān)于這個(gè)的會計(jì)處理如何做?
老師好,1月份開票時(shí)把其中一個(gè)商品的稅率選成9%了(應(yīng)該是13%),現(xiàn)在購買方給開的紅字專用發(fā)票信息表上稅率都開成13%了,導(dǎo)致現(xiàn)在我這邊開不了紅字發(fā)票。請問這種情況是不是讓對方重新申請紅字發(fā)票信息表?能不能對方只把9%稅率的這個(gè)商品申請紅字發(fā)票?
(2)甲公司于2×19年12月15日向丙公司銷售一批商品,該批商品的不含稅價(jià)款為2000萬元,成本為1600萬元,增值稅稅率為13%,商品已發(fā)出,貨款已收到。因產(chǎn)品外包裝質(zhì)量原因,2×20年2月15日接到丙公司通知要求在價(jià)格上折讓10%,否則將退貨。經(jīng)過檢驗(yàn)同意丙公司要求,并收到對方開具的紅字增值稅專用發(fā)票。按照稅法規(guī)定,銷貨方收到購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單”時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票,并作減少當(dāng)期應(yīng)納稅所得額處理。貨款折讓額已支付
(2)甲公司于2×19年12月15日向丙公司銷售一批商品,該批商品的不含稅價(jià)款為2000萬元,成本為1600萬元,增值稅稅率為13%,商品已發(fā)出,貨款已收到。因產(chǎn)品外包裝質(zhì)量原因,2×20年2月15日接到丙公司通知要求在價(jià)格上折讓10%,否則將退貨。經(jīng)過檢驗(yàn)同意丙公司要求,并收到對方開具的紅字增值稅專用發(fā)票。按照稅法規(guī)定,銷貨方收到購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單”時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票,并作減少當(dāng)期應(yīng)納稅所得額處理。貨款折讓額已支付編輯所有會計(jì)分錄
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


老師,為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,向這樣處理可以嗎 借:原材料一10000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)一1300 貸:應(yīng)付賬款一11300 〈上述金額是假設(shè)的
您好, 您上面這筆分錄金額都是負(fù)數(shù)的,這樣做可以,
謝謝老師
你好, 不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)及萍萍,
如果我這樣處理,在填附表時(shí)該怎么填
您好, 填寫附表二紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出