你好同學,需要他把紅字信息表作廢掉,然后重新填開,要不然咱們這邊開不了的。
11月購買方發(fā)現(xiàn)我公司9月份開出的發(fā)票稅號填錯,不能認證,老師,請問開具紅字發(fā)票,是不是對方應(yīng)該先申請紅字發(fā)票,申請成功以后,我們在這邊收到那個信息編碼,我公司才能開局紅字發(fā)票。
老師,我開了一張專票但是金額錯了,對方也認證了,我這邊開了一個紅字信息表,因為時間間隔一個多月,合同挺多的就開錯了,我的紅字信息表已經(jīng)開了,不是對方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應(yīng)該把紅字信息表和開的銷項發(fā)票都給他們是嗎?對方走一個進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
請問老師,我七月份開的發(fā)票,現(xiàn)在購買方不要發(fā)票了,讓我們沖紅,這個紅字發(fā)票信息表是對方開,還是我們這邊開
老師好,1月份開票時把其中一個商品的稅率選成9%了(應(yīng)該是13%),現(xiàn)在購買方給開的紅字專用發(fā)票信息表上稅率都開成13%了,導致現(xiàn)在我這邊開不了紅字發(fā)票。請問這種情況是不是讓對方重新申請紅字發(fā)票信息表?能不能對方只把9%稅率的這個商品申請紅字發(fā)票?
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費的時候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期沒有收入,進項稅都是待認證進項稅稅,這個月報表已經(jīng)申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進項稅不用進行勾選認證的操作吧?
老師,采購蘋果的裝箱整理人工費,是記費用還是記成本哈
知識產(chǎn)權(quán)做什么會計科目?
老師,請問企業(yè)工資因資金不足,有兩個月沒有發(fā)工資了,但每個月都按應(yīng)發(fā)工資申報了個稅,現(xiàn)在要報季度報表了,是不是把應(yīng)付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,這樣好些嗎?
那購買方可以只單獨吧9%稅率的那個產(chǎn)品,申請紅字申請嗎?然后再以13%稅率開票給對方?可以這樣嗎?
對滴,是這么個意思,同學,