要繳納的增值稅(7079646.01-6938053.09)*0.13 印花稅是根據(jù)購銷合同繳納的 合同是含稅價 那就是(7079646.01%2B6938053.09)*1.13*3/萬 所得稅按利潤 不超100萬 綜合稅率為5% 不考慮其他費用的話(7079646.01-6938053.09)*5%

不含稅收入7079646.01,不含稅成本6938053.09,問:所要繳納的增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅各是多少
題目:進貨含稅金額1485686.34(含吊車費不含稅金額3750),銷售貨物含稅金額1592345.02,問題:利潤是多少?增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅各是多少?毛利潤是多少?
企業(yè)所得稅和印花稅是填報含稅收入還是不含稅收入?
企業(yè)所得稅=(收入不含稅-成本不含稅-增值稅-附加稅)×2.5%是嗎?
請問我們是一般納稅人煤炭企業(yè),印花稅是銷售收入,不含稅交印花稅,還是說含稅交印花稅?還有資源稅是含增值稅還是不含增值稅繳納?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
企業(yè)所得稅超過100萬呢
小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè) 首先企業(yè)是小微企業(yè) 才可以享受所得稅優(yōu)惠的 超過100萬的部分 按10%