同學您好,缺少必要的條件,企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,利潤是在營業(yè)利潤的基礎上減去期間費用后計算的,而且如果企業(yè)是小微企業(yè)或其他類型的所得稅是有優(yōu)惠政策的
外地預交稅款,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,各是多少稅點,金額是否含稅,省內項目需要交哪些稅種?
單位的貨物的增值稅銷項含稅價減去進項含稅價的差額估算的利潤是10多萬,為什么算企業(yè)所得稅的利潤是40多萬元,這是怎么回事啊
題目:進貨含稅金額1485686.34(含吊車費不含稅金額3750),銷售貨物含稅金額1592345.02,問題:利潤是多少?增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅各是多少?毛利潤是多少?
假設中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當期銷項等于當期進項額,(1)該企業(yè)購進建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進建材不含稅金額占建筑服務銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預計明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預計需要進建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計算結果保留至整數(shù)位已知:建筑服務適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
我們是增值稅納稅人,銷售貨物,然后,我們銷售額100,進貨成本60,增值稅13%,附加稅印花稅減半,企業(yè)所得稅300萬以下5%。個人所得稅3%,我們的綜合稅率是多少?毛利是多少?毛利率是多少?稅款占毛利比多少?
我們公司專門給學校配送糧油米面調料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導游代收代付的服務費屬于勞務報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉入給導游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎設施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細看看,我說的各項扣除內容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
老師你好,我們有一家建筑勞務公司,在2021年度的時候,申報的個人所得稅工資薪金總金額:907萬元,但是在人數(shù)有100人,在企業(yè)所得稅年報上填寫的工資薪金賬載金額和稅收金額:909萬,但是以前的會計在申報殘疾人保障金的時候申報的人數(shù):22人,申報的總金額:173萬,被稅務部門的大數(shù)據(jù)比對出來了,現(xiàn)在讓我重新更正申報殘疾人保障金申報表,麻煩問一下個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)雖然是100人,但是和我們勞務公司簽訂的員工合同只有20人左右,其余的都是其他包工頭帶到工地上干活的農民工,請問這些人申報個稅的時候按工資薪金申報還是按照勞務報酬來申報?
老師,您好,保證合同期間是什么意思?
現(xiàn)在新公司注冊資本金先注冊高,回頭再減資。因為實繳制,但是有的時候產業(yè)前期要求需要注冊高
是一般納稅人
您好,符合小微企業(yè)的標準嗎?
題目也沒說啊,就那樣的問題
您好,那就只能按一般規(guī)定計算了,增值稅;12701.89,附加稅1534.23,印花稅406.02,企業(yè)所得稅23387.69,毛利97706.79