同學(xué)您好,缺少必要的條件,企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,利潤是在營業(yè)利潤的基礎(chǔ)上減去期間費(fèi)用后計(jì)算的,而且如果企業(yè)是小微企業(yè)或其他類型的所得稅是有優(yōu)惠政策的

外地預(yù)交稅款,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,各是多少稅點(diǎn),金額是否含稅,省內(nèi)項(xiàng)目需要交哪些稅種?
單位的貨物的增值稅銷項(xiàng)含稅價(jià)減去進(jìn)項(xiàng)含稅價(jià)的差額估算的利潤是10多萬,為什么算企業(yè)所得稅的利潤是40多萬元,這是怎么回事啊
題目:進(jìn)貨含稅金額1485686.34(含吊車費(fèi)不含稅金額3750),銷售貨物含稅金額1592345.02,問題:利潤是多少?增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅各是多少?毛利潤是多少?
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項(xiàng)稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)等于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)額,(1)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計(jì)明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預(yù)計(jì)需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計(jì)算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
我們是增值稅納稅人,銷售貨物,然后,我們銷售額100,進(jìn)貨成本60,增值稅13%,附加稅印花稅減半,企業(yè)所得稅300萬以下5%。個(gè)人所得稅3%,我們的綜合稅率是多少?毛利是多少?毛利率是多少?稅款占毛利比多少?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


是一般納稅人
您好,符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
題目也沒說啊,就那樣的問題
您好,那就只能按一般規(guī)定計(jì)算了,增值稅;12701.89,附加稅1534.23,印花稅406.02,企業(yè)所得稅23387.69,毛利97706.79