你好 如果固定資產(chǎn)已經(jīng)開始計提折舊 結(jié)算費用可以直接計入到損益里面

老師,今年3月份有一個道路的在建工程完工轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在9月份又支付了一筆工程結(jié)算審核費,這筆費用應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我是一個工程單位,在2022年7月份科目入錯,應(yīng)計入工程施工-機械費,但入到了工程施工-間接費-車輛費用了,今年3月份已經(jīng)更正,但是更正完我我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候工程施工-間接費-車輛費用余額未負數(shù),我現(xiàn)在需要怎么操作呢?
老師,你好。請問今年一月支付了一筆“在建工程”的電梯款與檢測費,但發(fā)票是2023年度開出的,請問有沒有問題呢?在建工程要本年年中才會完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
老師,你好。請問今年一月支付了一筆“在建工程”的電梯款與檢測費,但發(fā)票是2023年度開出的,請問有沒有問題呢?在建工程要本年年中才會完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師,去年購買了一個電子地磅稱,我入固定資產(chǎn)了也折舊了。今年他們又付了一筆電子秤需要的排電線工程費用。我的這個費用要怎么處理
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預繳地不含稅稅收入92137.5元,預繳地預繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
這個沒有計提折舊
可以計入資產(chǎn)的原值里面