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老師,您好!公司上個月的發(fā)布會在酒店消費了一些餐飲食品,相當于茶水費吧, 金額九百多,怎么做賬

2020-09-16 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-16 10:11

同學,您好,酒店的費用你做了什么費用,這個一起做進去

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快賬用戶6758 追問 2020-09-16 10:11

只消費了這個

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快賬用戶6758 追問 2020-09-16 10:11

可以做管理費用,貸其他應付款嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:12

同學,您好,那就做招待費吧,如果有成套的會議或是發(fā)布會的流程,是可以做到會議費之類的科目 。

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快賬用戶6758 追問 2020-09-16 10:12

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:13

同學,您好,不客氣的。

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同學,您好,酒店的費用你做了什么費用,這個一起做進去
2020-09-16
同學你好,代收代付可以做其他應付款處理,如果需要發(fā)票,可以總部開具不征稅充值卡發(fā)票。
2022-09-14
同學您好 咱們一般做賬的時候,一個憑證只寫一個業(yè)務,避免多借多貸。別的都沒有問題
2022-12-27
學員你好,多借多貸實務中很正常,至于入賬科目,你發(fā)的圖片核算不太規(guī)范,但是最終不影響報表,對于科目,低值易耗品是周轉(zhuǎn)材料,她直接跳過周轉(zhuǎn)材料就計入原材料-低值易耗品,這種不規(guī)范 公司買的飲用酒,作為酒水福利。她入賬庫存商品-飲用酒,這個沒問題,出庫再轉(zhuǎn)福利 倉庫租金及物業(yè)費不可以計入管理費用
2022-12-28
這種情況是沒辦法的。重新去開一張金額一致的發(fā)票吧!
2019-09-05
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