你好,招待客戶的或者職工福利的進項稅額是不能抵扣的
因為我們公司是小規(guī)模納稅人,平時能拿到的普票或者專票都不能抵扣,所以就開的合作工作的開票信息,現(xiàn)在我要記賬(內(nèi)賬),像管理費用的一些報銷我還是可以以報銷人員的憑證為準嗎?改記什么費用就記什么費用 我們單位現(xiàn)在所有能開票的東西都是開的別人公司,我自己記賬時就把對方能抵扣的發(fā)票復印自己留作存檔,當做自己公司的費用可以嗎?
我們公司買的瓶裝水由員工平時外出帶著喝或者來客人了招待客人的,報銷是開的專票,做的辦公費用,進項稅額可以滴扣嗎
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務(wù)報銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師,我們公司有種情況,就是領(lǐng)導經(jīng)常外出招待客人,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費或者差旅費,有很大金額沒有發(fā)票,公司以往做法是找相關(guān)地方幫忙開發(fā)票,然后付給對方幾個點的錢,然后用這個發(fā)票來報銷,請問老師,這樣做可以嗎?
小規(guī)模企業(yè) 做出口倉儲服務(wù)或者外包服務(wù)費比較多, 9月份法人拿了一張貨物專票過來 說要以賣給員工的形式入賬 目前款以個人名義轉(zhuǎn)給公司 已收到 我想咨詢以下問題 1、我本月要認證抵扣那張發(fā)票嗎? 2、我申報增值稅的時候 是直接用來抵扣銷售出去的銷項稅額嗎 (平價出去的)
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
老師,今年5月份匯算清繳交了500多元的所得稅稅款,現(xiàn)在申報二季度的報表 ,這筆費用放到所得稅費用里面嗎?
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應(yīng)該如何申報房產(chǎn)稅?
汽車修理廠修汽車6月1開始修車,7月10才修好,收入也是7月10才拿到,,怎么記賬
*信息技術(shù)服務(wù)*精斗云軟件服務(wù)費 *訴訟代理*顧問費。這倆種費用印花稅是技術(shù)服務(wù)嗎
你好我是一個裝飾公司,室內(nèi)裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請問這個做賬思路是什么?成本怎么核算?
自然人名下有輛車過戶給別人,開了10000的發(fā)票,我申報他名下個體戶的所得稅時,這10000的收入也帶出來了,那么,這10000元自然人名下的開票收入,需要交個人所得稅嗎?
老師,我們買的東西是問個人買的,沒有發(fā)票,我可以用公司賬戶會給他個人賬戶嗎,到時匯算調(diào)增
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
我們做的是辦公費用,這樣可以嗎?
你好,瓶裝水由員工平時外出帶著喝或者來客人了招待客人的(這兩項不應(yīng)當通過辦公費明細核算的 )
那做什么科目呢
你好,通過福利費明細,業(yè)務(wù)招待費明細核算