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我把一年的房租借長期待攤費用 貸其他應付款~法人。 我每個月都攤銷到費用里面去了,這個只有合同,對方不提供發(fā)票,我年底可以把費用納稅調(diào)問增,那這個其他應付款~法人,應該怎么處理,有什么稅務風險嗎

2020-09-13 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 20:07

你好,主要是房租的稅金以后可能要你們來承擔,

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快賬用戶7228 追問 2020-09-13 20:11

那支付其他應付款也不用處理,一直掛在賬上嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-13 20:57

你好,不,一直留著要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的

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你好,主要是房租的稅金以后可能要你們來承擔,
2020-09-13
同學,建議年內(nèi)將房租還給法人,可以平賬
2020-09-15
你好這個還有100萬后續(xù)對方不開發(fā)票么,?
2021-07-29
你好! 之前每個月計提沒錯 借:管理費用-房租 貸:其他應付款-房租 實際支付 借:其他應付款-房租 貸:銀行存款 收到發(fā)票,不用賬務處理,把發(fā)票附到實際支付的憑證后面,每個月還是正常計提就可以了。你是先計提后付款,不涉及長期待攤。
2021-12-21
那個使用預付賬款替代待攤費用科目
2025-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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