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老師,你好,這道題的會計分錄怎么寫?

老師,你好,這道題的會計分錄怎么寫?
2020-09-12 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-12 18:12

你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付賬款 1500 貸,固定資產(chǎn)清理 650 庫存商品 500 應(yīng)付賬款 債務(wù)重組 160 其他收益 190

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快賬用戶2606 追問 2020-09-12 18:41

現(xiàn)金償還差額的80%,為什么是用1500減去公允價值?而不是賬面價值? 而寫分錄的時候都是用賬面價值去寫?

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齊紅老師 解答 2020-09-12 20:19

你 這不構(gòu)成收入確認(rèn),按賬面處理重組的。

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快賬用戶2606 追問 2020-09-12 20:21

貸方應(yīng)付賬款160那個數(shù)值為什么是用公允價呢?而不用賬面價值

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齊紅老師 解答 2020-09-12 20:24

你這是未來要償付 的,這是要按公允計算重組價值的

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你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付賬款 1500 貸,固定資產(chǎn)清理 650 庫存商品 500 應(yīng)付賬款 債務(wù)重組 160 其他收益 190
2020-09-12
1借在途物資60000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額7800 貸應(yīng)付票據(jù)67800
2022-06-15
同學(xué)你好 平臺規(guī)則一題一問
2021-12-01
你好,因為轉(zhuǎn)為自用,因此要把土地計入無形資產(chǎn),更正分錄 借:無形資產(chǎn)2000,貸:在建工程1950、累計攤銷50。
2020-08-29
借長期股權(quán)投資—投資成本3500 貸銀行存款3500
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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