這個可以去稅局代開普通發(fā)票給對方,不需要交稅,我看學員反饋這個月銷售額不超過10萬,你去代開的時候這個稅率顯示是星號沒有稅額,這個按理是按1%湖北之外地區(qū),不過不需要交打印出來星號了,實務中

對方給我們工程材料款轉到基本戶了 我現在還沒有領票怎么給他們開票 現在小規(guī)模有什么免稅政策 針對什么免稅 8萬元需要交稅嗎 可以免稅嗎還是按照1%算
客戶方是按照員工報銷來開具發(fā)票的,這些訂單員工沒報銷,所以沒開票,但我司是按照免稅政策銷售給他們這些訂單的,現在他們要求按照銷售金額開專票,不接受我司補收任何手續(xù)費,不知道對我司有什么影響
老師,我們是做建筑材料的,一般納稅人,我們的上游開票給我們會收8個點的稅款,比如進貨1塊,我們要付1.08元,我們還有一個小規(guī)模納稅人,現在普票免稅,小規(guī)模公司收不了客戶的稅點了,但錢都在小規(guī)模公司,上游只認一般納稅人轉款,我要怎么合理的把小規(guī)模的錢提出來用于購買材料呢
老師,小規(guī)模納稅人現在開普票不是可以免增值稅嗎?我們公司現在有個項目需要開158萬的發(fā)票,應該怎么開呢?還有關于開票我們老板跟對方的聊天截圖,為什么這么做???
小規(guī)模納稅人現在是不是也可以開具專票了,比如他們的征收率是3%,對方肯定要交3%的稅費,那么他可以給我開普票也可以開專票對吧,并不會增加他的成本。我們通常說的小規(guī)模納稅人如果開具專票他會多交稅,不愿意給你開,說的是45萬季度免稅這個吧,現在是30萬。老師,我的說法有問題嗎
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現在還要交4%的稅費,怎么計算我要交的稅呢?
《財政部 國家稅務總局關于簡并增值稅稅率有關政策的通知》(財稅〔2017〕37號)和《農產品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》等相關規(guī)定: 一般納稅人購進農產品,用于生產銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項目,可以按照以下規(guī)定抵扣進項稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計算抵扣。 取得農產品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F在需要開3%專票給對方,我現在不清楚的是我應該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產型企業(yè),不申請退稅,也沒有開發(fā)票,申報時金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會計分錄呢?
老師,請問客戶介紹項目,給予他介紹費,支付到個體戶,對方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報表,因為這個月對外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動出了這張發(fā)票的數,是價稅合計數,這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費屬于現代服務 還是鑒證服務
老師,麻煩問一下,個體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請問計提社保應該怎么做分錄?已申報未繳費的
代開發(fā)票需要什么資料
身份證,合同,購買方信息,發(fā)票專用章,
經辦人身份證是吧
合同需要原件還是復印件
是的,這個原件和復印件都帶上,
自開普票不繳稅 代開也不交嗎
這個一般是不需要交,我看學員反饋沒有交,要是要求你交,你申報的時候申請退稅就可以