您好 把沒有發(fā)放的6元做紅字分錄沖銷 然后按照35000申報
計提的工資是35006元,實際發(fā)放的是35000元。我按35006來報的個稅,未發(fā)放的6元進入了營業(yè)外收入,可以這樣操作嗎?
老師,工資實際申報的比實際發(fā)放的多0.23元,我可以走營業(yè)外收入嗎 還是按實際發(fā)放的計提
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調整合適嗎?
老師,您好,我有兩個單位發(fā)工資,一個是學校,一個是公司,累計稅前收入是78萬元,公司發(fā)放的工資能否按勞務報酬發(fā)放呢?這樣可以少納稅
老師,個稅申報我們是這個月申報5月份實際發(fā)放的工資表,錄入錯誤,錄了6月的了,個稅已經(jīng)交了60元了,還能作廢重新申報嗎?
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時候沒注意到這個問題,請問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實發(fā)的還是應發(fā)的?
別人讓幫忙做個賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報個稅嗎
個體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬,應該是其他應付款、用在租地80萬,其他的100多萬都是用在管理費用、銷售費用,資產(chǎn)負債表上借方這200多萬應該體現(xiàn)在哪個科目里面?資產(chǎn)的總額相當于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計提工資:借:銷售費用—工資費 貸:應付職工薪酬—工資費 我打電腦做賬科目二級明細是借:銷售費用_職工薪酬 貸:應付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊嗎?有沒有相關文件分享
上海建筑工程會計求帶,費用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應該怎么做帳呢?
但是個稅上個月已經(jīng)按35006申報了,還涉及到有代扣的個稅。沒想到,老板只給員工發(fā)了一個整數(shù)的工資,沒有發(fā)領頭。如果改申報表的話有點麻煩,代扣的個稅也會不一樣
那就按您說的這樣處理吧
申報表的實發(fā)數(shù)和銀行實發(fā)數(shù)不一致,這個有風險嗎?
這個沒事的 因為金額不大