您好 把沒有發(fā)放的6元做紅字分錄沖銷 然后按照35000申報
計提的工資是35006元,實際發(fā)放的是35000元。我按35006來報的個稅,未發(fā)放的6元進(jìn)入了營業(yè)外收入,可以這樣操作嗎?
老師,工資實際申報的比實際發(fā)放的多0.23元,我可以走營業(yè)外收入嗎 還是按實際發(fā)放的計提
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師,您好,我有兩個單位發(fā)工資,一個是學(xué)校,一個是公司,累計稅前收入是78萬元,公司發(fā)放的工資能否按勞務(wù)報酬發(fā)放呢?這樣可以少納稅
老師,個稅申報我們是這個月申報5月份實際發(fā)放的工資表,錄入錯誤,錄了6月的了,個稅已經(jīng)交了60元了,還能作廢重新申報嗎?
老師去年十月份到現(xiàn)在采購商品入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣,老師要是勾選進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補呢
老師,這個題給我詳細(xì)的講講吧,看不明白,主要是過程給我講細(xì)一點
老師好!這道題問的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
老師,我A公司投資了B公司,B公司賬上有好多錢,不是利潤,是預(yù)收款,如果我把B公司的一部分錢轉(zhuǎn)到了A公司,轉(zhuǎn)的這部分錢可以當(dāng)往來款嗎,有利息什么的嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補呢
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補呢
個體工商戶經(jīng)營所得不超過200萬部分減半征收,這個同樣適用于個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)的個人經(jīng)營所得嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補去年進(jìn)項發(fā)票的分錄怎么補呢
萬人??荚谀睦锟椿胤?/p>
請教個問題,負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù),我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒跟我交接清楚
但是個稅上個月已經(jīng)按35006申報了,還涉及到有代扣的個稅。沒想到,老板只給員工發(fā)了一個整數(shù)的工資,沒有發(fā)領(lǐng)頭。如果改申報表的話有點麻煩,代扣的個稅也會不一樣
那就按您說的這樣處理吧
申報表的實發(fā)數(shù)和銀行實發(fā)數(shù)不一致,這個有風(fēng)險嗎?
這個沒事的 因為金額不大