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老師您好!本月進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證成功,但申報(bào)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表沒有顯示,附表2第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里顯示有認(rèn)證成功但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,本月已經(jīng)申報(bào)成功。下月申報(bào)要怎么做?

2020-09-10 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-10 10:13

你這個(gè)趕緊撤銷重新申報(bào),填寫到本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣,你那個(gè)填寫下次需要去稅局大廳填寫第3欄,根據(jù)學(xué)員反饋這個(gè)自己填寫不了,

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快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:14

老師已經(jīng)扣款成功了,下月還能操作嗎?

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快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:17

老師怎么給你發(fā)照片發(fā)不了?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 10:21

那只能填寫3行,去稅局大廳申報(bào),要是自己填寫不了話,插入圖片沒有嗎?

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快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:22

發(fā)了,但看不見。我重新發(fā)下

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快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:25

老師你能看得見嗎?

老師你能看得見嗎?
老師你能看得見嗎?
老師你能看得見嗎?
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齊紅老師 解答 2020-09-10 10:34

需要填寫第2行,你沒有,下次申報(bào),去稅局大廳填寫第3欄下面,這樣才可以抵扣,不是輔導(dǎo)期納稅人吧,這個(gè)不能填寫26欄27.28

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快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:37

是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,那天有點(diǎn)急沒注意。

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快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:39

以前也是一樣的認(rèn)證,這回不知道會(huì)出現(xiàn)這樣。

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齊紅老師 解答 2020-09-10 11:08

下個(gè)月去稅局大廳填寫第3欄下面,

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快賬用戶7831 追問 2020-09-10 11:17

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-09-10 11:20

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你這個(gè)趕緊撤銷重新申報(bào),填寫到本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣,你那個(gè)填寫下次需要去稅局大廳填寫第3欄,根據(jù)學(xué)員反饋這個(gè)自己填寫不了,
2020-09-10
你好,你要先確認(rèn)是不是有發(fā)生這種業(yè)務(wù),如果沒有的話,你是要去更正之前的申報(bào)表。
2025-02-10
您好,這個(gè)是不需要處理的了
2023-08-08
一、關(guān)于申報(bào)表顯示問題 10 月份收到并認(rèn)證成功的無形資產(chǎn)(加盟費(fèi))和房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在 11 月 1 日至 15 日申報(bào)期的申報(bào)表中會(huì)顯示出來。 在增值稅申報(bào)表中,一般在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中會(huì)體現(xiàn)這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。同時(shí),在主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》中也會(huì)顯示進(jìn)項(xiàng)稅額以及與銷項(xiàng)稅額的差價(jià)等信息。 二、關(guān)于會(huì)計(jì)分錄問題 加盟費(fèi)和房租費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄處理不準(zhǔn)確。加盟費(fèi)一般應(yīng)計(jì)入無形資產(chǎn)科目,房租費(fèi)應(yīng)根據(jù)用途計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目,如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。正確的會(huì)計(jì)分錄如下: 收到無形資產(chǎn)(加盟費(fèi))進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 收到房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)用途確定) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 三、關(guān)于申報(bào)填寫問題 除了上述提到的申報(bào)表外,一般納稅人的增值稅申報(bào)可能還需要根據(jù)實(shí)際情況填寫其他附表,如《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》(若有減免稅業(yè)務(wù))等。不能簡(jiǎn)單認(rèn)為只在第二個(gè)申報(bào)表(《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》)和主表顯示出來就可以了,需要綜合考慮企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況進(jìn)行完整準(zhǔn)確的申報(bào)填寫。
2024-11-05
同學(xué)你好 對(duì)的 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-05-07
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