填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣下面,第2欄
本期進(jìn)項(xiàng)票據(jù)金額高于銷項(xiàng)金額,進(jìn)項(xiàng)票據(jù)已在平臺(tái)上勾選,報(bào)稅填第二張附表應(yīng)怎么填呢
老師,請(qǐng)問上月在勾選平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于上月增值稅為負(fù)數(shù),沒有抵扣這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,填在留抵欄的,這個(gè)月我應(yīng)該怎么填表呢?
老師,公司這個(gè)月銷售發(fā)票0,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣勾選,在附表二把進(jìn)項(xiàng)的專票金額和稅額填上,對(duì)嗎
老師好,請(qǐng)問上期留抵稅額,需要在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?本期已勾選,本期進(jìn)項(xiàng)稅額勾選時(shí),沒有合適的單張進(jìn)項(xiàng)票面,本期勾選稅額也大于銷項(xiàng)稅額,這種情況怎么處理?
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選了后,用不用在申報(bào)增值稅附表二,本期進(jìn)項(xiàng)稅額中填寫呢?
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級(jí)撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄