多交的稅款可以申報(bào)辦理退稅處理,需要提供多交稅的證明材料,需要稅務(wù)審批同意后才能辦理退稅。
8月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)因修改之前的個(gè)稅導(dǎo)致多交了一次稅費(fèi),銀行扣了兩次款249.74與86.35,實(shí)際只需要249.74就行了。 1、請(qǐng)問多交的這個(gè)86.35怎么做帳? 2、這筆多交的稅能退嗎?
五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時(shí)候,賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣,申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町悾桶巡町惸枪P做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了!但是因?yàn)檫@筆多交的,在下期抵扣,但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報(bào)表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
老師請(qǐng)教一下,我五月開了一筆50萬左右的收入發(fā)票,當(dāng)時(shí)交了三萬多的稅,8月的時(shí)候作紅沖了,又從新開了50多萬的發(fā)票,系統(tǒng)里面顯示又要交兩萬多的稅,那之前交的稅應(yīng)該怎么處理?我只在賬上計(jì)提了這兩萬多的稅,因?yàn)檫@個(gè)情況是第一次遇見,我也不知道該怎么處理,是不是要退稅?還是發(fā)票沖紅就自動(dòng)抵扣以前交的稅?
2022年9月份申報(bào)8月份的增值稅及附加稅,并且銀行已扣款。后來當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,申報(bào)數(shù)據(jù)比實(shí)際開票收入要多,就更改了申報(bào)表,導(dǎo)致產(chǎn)生了退稅。但那個(gè)時(shí)候沒有處理,我是前幾天發(fā)現(xiàn)了,就和稅務(wù)局咨詢,昨天增值稅和附加稅產(chǎn)生的差額已經(jīng)返還給單位。你說這筆分錄該怎么處理?借銀行存款,貸利潤分配-未分配利潤對(duì)嗎?使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,現(xiàn)在我有兩個(gè)問題: 從代賬公司接回來的,有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題: 6月的銀行賬沒有做,我已經(jīng)補(bǔ)上了,但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的,并且應(yīng)付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了,實(shí)際沒有那么多,我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了,但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問題,因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問題,跟實(shí)際不一樣,而且交接過來我的個(gè)稅客戶端沒有他們之前的記錄,沒辦法更正,這個(gè)不改,不管可以嗎?
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
請(qǐng)問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大小:不一致可以嗎
我現(xiàn)在需要入帳怎么入呢,實(shí)際沒有這筆發(fā)生,這個(gè)不能在電子稅局里網(wǎng)上操作嗎?還要去稅局提供材料什么的??
一、這個(gè)也是一樣的入賬,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 二、退稅后再做分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
那摘要怎么寫?
付個(gè)人所得稅,退回多交的個(gè)人所得稅
因?yàn)楝F(xiàn)在還沒操作退稅這塊,先記錄的是交的這個(gè)分錄,摘要怎么寫呀?
重復(fù)支付個(gè)人所得稅