同學(xué),您好,正常應(yīng)該是七月工資,就是七月公積金匹配,但如果你整體是七月工資放到八月的社保公積金,整體是都錯(cuò)位一個(gè)月的,也是可以的,這個(gè)看公司的實(shí)際情況。
我公司是七月工資八月發(fā),八月份公積金有變化,這月現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào),我理解的:工資是七月,社保和公積金填八月的,老師這樣對(duì)嗎?
老師 公司八月一號(hào)發(fā)了六月的工資(原本應(yīng)該是七月發(fā)放的) 但是我在八月份仍然申報(bào)了所屬期七月的個(gè)稅。 這個(gè)會(huì)有影響嗎
老師您好,我七月份月末開通公積金,八月份繳納7.8月份公積金,我七月計(jì)提了七月一個(gè)月的公積金,八月份合并支付的會(huì)計(jì)摘要寫幾月呀,公司的社保是每月繳納上個(gè)月的,我公積金月份感覺很亂。
我七月份的工資,八月份發(fā),九月份申報(bào),九月份申報(bào)的是八月份發(fā)的,七月份的工資,但是我的員工是七月份入職的,我在稅局系統(tǒng)里面一錄進(jìn)去嗯,它就會(huì)顯示,累計(jì)扣除額一個(gè)月是5000,那我七月份工資八月份發(fā),九月份申報(bào)的時(shí)候他就會(huì)累計(jì)兩個(gè)月,那這種是錯(cuò)誤的還是正確的?那我不是一直有差異在那里
老師,我們是七月末接的快遞公司,欠快遞員七月份工資,是八月份才發(fā)七月份工資,當(dāng)時(shí)沒有辦對(duì)公,具體明細(xì)啥的也不知道,那我八月份做帳的時(shí)候直接支付了,沒有計(jì)提七月份工資可以嗎???
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?