這個可以計入銷售費用的
2、甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護膚品,該廠5月份發(fā)生以下業(yè)務: 外購高檔香精一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅為39萬元。當月領用60%,用于生產(chǎn)高檔化妝品。當月生產(chǎn)的高檔化妝品期末庫存為0 受托加工高檔化妝品一批,原材料均由委托方提供,原材料不含稅價值300萬元,甲化妝品廠收取不含稅加工費50萬元 銷售A品牌高檔化妝品5箱給某商場,取得不含稅銷售收入500萬元,另外收取包裝物押金2萬元(單獨記賬)、包裝費25萬元;銷售B品牌普通護膚品10箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元 為回饋老顧客,采取“以舊換新”方式銷售高檔口紅5000支,每支高檔口紅的市場價為225元。無論使用程度,凡顧客將以往使用過的舊口紅交回的,可折價75元,即顧客可以以150元/支的價格購買新款口紅 為迎接婦女節(jié),給某企業(yè)發(fā)員工200人每人發(fā)放C品牌禮品盒一個,內有本企業(yè)生產(chǎn)的高檔化妝品和普通護膚品。其中,高檔化妝品同類不含稅出廠價為300元,普通護膚品同類不含稅出廠價為100元 將新研制的一批高級香水贈送給客戶,成本價為150萬元,成本利潤率為5%。該新型高檔香水無同類產(chǎn)品的市場銷售價格 已知高檔化妝品的消費稅率為15% 根據(jù)上述資料,回答下列問題: 計算該企業(yè)當月抵扣的消費稅(2分) 計算該企業(yè)當月份代收代繳的消費稅(2分)
顧客消費5000元砸一次金蛋 里面有送顧客禮品 比如口紅,怎么做賬
蛋糕店充值活動如何做賬,比如充500元送100元, 借:庫存現(xiàn)金 500 營業(yè)費用 100 貸:主營業(yè)務收入 600 分錄這樣做對嗎?一次性記入收入合適嗎?那以后顧客來消費了如何做分錄?當天充值當天肯定消費不完。 請教老師給個完整答案,感謝感謝!
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護膚品。該廠5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)外購高檔香精一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅為39萬元。當月領用60%,用于生產(chǎn)高檔化妝品。當月生產(chǎn)的高檔化妝品期末庫存為0。(2)受托加工高檔化妝品一批,原材料均由委托方提供,原材料不含稅價值300萬元,甲化妝品廠收取不含稅加工費50萬元。(3)銷售A品牌高檔化妝品5箱給某商場,取得不含稅銷售收入500萬元,另外收取包裝物押金2萬元 (單獨記賬)、包裝費25萬元;銷售B品牌普通護膚品10箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元。(4)為回饋老顧客,采取 “以舊換新”方式銷售高檔口紅5000支,每支高檔口紅的市場價為225元。無論使用程度,凡顧客將以往使用過的舊口紅交回的,可折價75元,即顧客可以以150元/支的價格購買新款口紅。(5)為迎接婦女節(jié),給本企業(yè)女員工200人每人發(fā)放C品牌禮品套盒一個,內有本企業(yè)生產(chǎn)的高檔化妝品和普通護膚品。其中,高檔化妝品同類不含稅出廠價為300元,普通護膚品同類不含稅出廠價為100元。(6)將新研制的一批高級香水贈送給客戶,成本價
品廠上半年繳納的消費稅總額。 ? 5.甲化妝品廠(一般計稅方法納稅人)生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護膚品。3 月,該廠發(fā)生以下業(yè)務:?? (1)外購高檔香精一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增 值稅48萬元。當月領用60%,用于生產(chǎn)高檔化妝品。當月生產(chǎn)的高檔化妝品 期末庫存為0。?? (2)受托加工高檔化妝品一批,原材料均由委托方提供,原材料不含稅價值為 300萬元,甲化妝品廠收取不含稅加工費50萬元。?? (3)銷售A品牌高檔化妝品5箱給某商場,取得不含稅銷售收入500萬元,另外 收取包裝物押金2萬元(單獨記賬)、包裝費25萬元;銷售B品牌普通護膚品10 箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元。?? (4)為回饋老顧客,采取“以舊換新”方式銷售高檔口紅5000支,每支高檔口紅 的市場價為225元。無論使用程度,凡顧客將以往使用過的舊口紅交回的,可 折價75元,即顧客可以150元/支的價格購買新款口紅。?? (5)為迎接婦女節(jié),給本企業(yè)女員工200人每人發(fā)放C品牌禮品套盒一個,內有 本企業(yè)生產(chǎn)的高檔化妝品和普通護膚品。其中高檔化妝品同類不含稅出廠 價為300元,普通護膚品同類不含稅出廠價為100元。?? (6)將新研制的一批高級香水贈送給客戶,成本價為150萬元,成本利潤率為 5%。該新型高檔香水無同類產(chǎn)品的市場銷售價格。?? 已知高檔化妝品的消費稅稅率為15%。 根據(jù)上述資料,回答下列問題。?? (1)計算該企業(yè)當月可抵扣的消費稅。?? (2)計算該企業(yè)當月應代收代繳的消費稅。?? (3)計算該企業(yè)當月應向稅務機關繳納的消費稅(不含代收代繳消費稅)。
報關單中,有視同內銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現(xiàn)在活動結束了,該不該把這個299卡轉收入,轉收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
明細科目呢
計入銷售費用—推廣費