你好,可以暫時(shí)不認(rèn)證,留到以后認(rèn)證抵扣的
老師好,想要交稅,進(jìn)項(xiàng)票期末留抵有好多,之后開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,不驗(yàn)證,可以做賬嗎?公司進(jìn)銷(xiāo)存還能錄入嗎?想麻煩老師解答一下這種情況
鄒老師,公司想交增值稅,但是進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用票有點(diǎn)多,可以不認(rèn)證,留著以后用嗎?請(qǐng)鄒老師回答,謝謝
老師,您好。我想請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)老師常常說(shuō)可以用來(lái)調(diào)節(jié)稅負(fù),就是銷(xiāo)項(xiàng)少就少認(rèn)證點(diǎn),多就多認(rèn)證點(diǎn),但是就算我認(rèn)證了形成留抵,下個(gè)月也可以繼續(xù)抵扣啊。那么是不是這個(gè)認(rèn)證多與少只是讓稅負(fù)變得平穩(wěn),而從總體來(lái)看并未使企業(yè)少交稅,頂多是延遲納稅了呢
老師您好,增值稅2020年11月之前稅費(fèi)高了,年底回來(lái)進(jìn)項(xiàng)多,12月報(bào)稅時(shí)可以少交點(diǎn)稅,只要不退稅就行吧,有可能當(dāng)月稅負(fù)會(huì)低,但一年核算是正常,這樣可以嗎,謝謝
老師,公司當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),不用交增值稅,但是把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票點(diǎn)了抵扣類(lèi)勾選了,請(qǐng)問(wèn)這需要怎么處理呢?謝謝
公司在外面買(mǎi)了一批車(chē),收到了過(guò)戶(hù)開(kāi)的二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,同時(shí)也收到賣(mài)家給開(kāi)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對(duì)于結(jié)果來(lái)說(shuō)一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X(jué)得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷(xiāo)售,比如我們進(jìn)來(lái)的電容,但是我們賣(mài)出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛帳怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬(wàn) 然后首付了107萬(wàn) 還應(yīng)付本金428萬(wàn) ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒(méi)有 第二次二期利息對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒(méi)有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶(hù)里的錢(qián)轉(zhuǎn)到他私人賬戶(hù)?里,比如公戶(hù)里面有100萬(wàn),這個(gè)老板呢,他偏偏要把那100萬(wàn)轉(zhuǎn)10萬(wàn)走,我又不能不做賬,那我做賬的時(shí)候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)我要收回來(lái)的《請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)的錢(qián)怎么收回來(lái)?》
最好不要跨年對(duì)吧,因?yàn)橘M(fèi)用票畢竟是要用的
你好,是的,是這樣的
增值稅認(rèn)證系統(tǒng),每個(gè)月不認(rèn)證發(fā)票(但是有沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票),還需要每個(gè)月統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎?
你好,需要根據(jù)單位認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的
就是公司有進(jìn)賬票,由于想交稅,就不認(rèn)證了,還需要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎?
就是票據(jù)不抵扣勾選,還需要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎?
你好,不抵扣,暫時(shí)不需要勾選 仍然需要對(duì)當(dāng)月勾選的其他發(fā)票做統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的
當(dāng)月都不勾選,還需要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎?
你好,如果沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,那就不需要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的
會(huì)影響以后發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎?
你好,不會(huì)影響以后發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的
好的,老師,個(gè)稅申報(bào)工資包含五險(xiǎn)一金嗎?
你好,個(gè)稅申報(bào)工資包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金的金額
老師,把含有個(gè)人社保的工資填入“本期收入,”其他項(xiàng)目不填可以嗎?都是0,除了“減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)5000”
你好,其他項(xiàng)目如果沒(méi)有就不需要填寫(xiě)的
我看上面有“基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)”,“基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)”,“基本失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)”,“商業(yè)健康保險(xiǎn)”。公司給員工交的有社保,這些數(shù)據(jù)需要填嗎?如果填寫(xiě)的話(huà),填寫(xiě)企業(yè)承擔(dān)的,還是個(gè)人承擔(dān)的保費(fèi)?
你好,不需要填寫(xiě)單位給職工負(fù)擔(dān)的社保金額,只需要把個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金在扣除項(xiàng)目填寫(xiě)
老師,我們一直都沒(méi)有填寫(xiě),因?yàn)閱T工工資都是兩三千,有影響嗎?還需要更正嗎?
你好,有應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)的地方而沒(méi)有填寫(xiě),就需要做更正申報(bào)的 不能因?yàn)闆](méi)有納稅就不做更正的