沒(méi)明白你具體出現(xiàn)什么情況了?
公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒(méi)有數(shù)據(jù)可查。例如: 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人(曹XX)為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人(A、B…N)與(公司社保公積金)最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說(shuō)年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對(duì)沖掉。 摘要:沖其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸:其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請(qǐng)問(wèn)這樣沒(méi)有任何資料依據(jù)可查,二級(jí)明細(xì)的人名都是不一樣的,直接這樣對(duì)沖行嗎?
老師今天預(yù)估的成本,掛其他應(yīng)付款的,那我結(jié)賬了,明年收到票了怎么做呢,把票放里面,那我其他應(yīng)付款還是有余額怎么辦?
老師,你好,我想問(wèn)一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)其他應(yīng)收款
上季度做的賬因?yàn)槌杀举M(fèi)用支出全掛貸其他應(yīng)收賬款了,然后導(dǎo)致其他應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù),這個(gè)月我把他轉(zhuǎn)其他衣服款去了,現(xiàn)在報(bào)表不平,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我去年的賬其他應(yīng)收與其他應(yīng)付反了,其他應(yīng)收成了負(fù)數(shù),那我做報(bào)表重分類是做到今年嗎?具體怎么調(diào)呢?
老師,指定為FVOCI的股票,就是公允價(jià)值變動(dòng),計(jì)入其他綜合收益,是吧[玫瑰]
老師,我們公司要退稅,我要怎么查要退多少稅
某企業(yè)本月支付當(dāng)月貨款的 60%,支付上月貨款的 30%,支付上上月貨款的 10%,未支付的貨款通過(guò)“應(yīng)付賬款”核算。已知 7 月份貨款為 20 萬(wàn)元, 8 月份貨款為 25 萬(wàn)元, 9 月份貨款為 30 萬(wàn)元,10 月份貨款為 50 萬(wàn)元,則下列說(shuō)法正確的有( )。 A. 9 月份支付 27.5 萬(wàn)元 B. 10 月初的應(yīng)付賬款為 14.5 萬(wàn)元 C. 10 月末的應(yīng)付賬款為 23 萬(wàn)元 D. 10 月初的應(yīng)付賬款為 1 1.5 萬(wàn)元,老師,這題有點(diǎn)不懂
老師,企業(yè)去年支付美元境外視頻使用費(fèi),境外企業(yè)給境內(nèi)企業(yè)開具了發(fā)票,稅務(wù)老師說(shuō)可能涉及特許權(quán)使用費(fèi)所得,我該從哪方面自查呢,希望老師給點(diǎn)思路,謝謝
稅務(wù)局沒(méi)有打電話聯(lián)系,直接寄的快遞,會(huì)是什么
你好老師,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范疇沒(méi)有柴油,我們可能開柴油的銷項(xiàng)票
老師你好這個(gè)B不是求的是應(yīng)收賬款嗎?為什么要*70%
通過(guò)融資租賃買的商用車當(dāng)時(shí)是過(guò)戶到中介公司名上(非融資租賃公司),融資租賃費(fèi)用已經(jīng)付清了,現(xiàn)在辦理過(guò)戶手續(xù)到自己名下,還要再另外交增值稅嗎?中介公司稱辦理過(guò)戶要交增值稅要我們?cè)俳欢愘M(fèi)。
老師,我們公司銷售人員簽的勞動(dòng)合同上試用期是3個(gè)月,轉(zhuǎn)正交社保,但是實(shí)際是銷售業(yè)績(jī)完成才能轉(zhuǎn)正,然后才給上社保,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合理嗎?
拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷沖平,假如我要沖平10萬(wàn)元,拿公司老板購(gòu)買的原材料沖平。我買的原材料有15萬(wàn),剩下的5萬(wàn)計(jì)哪個(gè)科目呢?
我直接做了借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛其他應(yīng)收這個(gè)科目,明細(xì)賬其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)
那么今年呢,又出現(xiàn)了什么情況?