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老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬(wàn) 然后首付了107萬(wàn) 還應(yīng)付本金428萬(wàn) ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目

2025-08-17 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-17 09:39

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用一塊做到固定資產(chǎn)里面 你看一下你賬上的固定資產(chǎn)做過嗎?

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快賬用戶2655 追問 2025-08-17 10:01

沒有做呢 8月才到的發(fā)票 利息也是

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齊紅老師 解答 2025-08-17 10:03

那你需要現(xiàn)在躲進(jìn)去了 借固定資產(chǎn) ?這個(gè)固定資產(chǎn)是整個(gè)固定資產(chǎn)的,不含稅金額加上利息 貸銀行存款 首付 長(zhǎng)期應(yīng)付款 ?以后需要支付的本金,不含增值稅 看一下這個(gè)能看懂嗎?具體到哪里看不懂說一下。

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快賬用戶2655 追問 2025-08-17 10:15

您看 就是含稅設(shè)備535萬(wàn) 第二期利息專票是 含稅15100.72 每個(gè)月支付的198000包含15100.72 利息

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快賬用戶2655 追問 2025-08-17 10:19

我之前就做了這個(gè)分錄 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 107萬(wàn)首付 貸 銀行存款 然后每個(gè)月支付本金加利息 是 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 198000 貸 銀行存款198000

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齊紅老師 解答 2025-08-17 10:22

你固定資產(chǎn)到了嗎?你到了的話需要做固定資產(chǎn),而且道路的次月開始需要折舊的,你提供這些信息沒法給你做啊,如果你不做固定資產(chǎn)的話 借在建工程。18289 9.28 進(jìn)項(xiàng)151 0.72 貸銀行存款 這個(gè)

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快賬用戶2655 追問 2025-08-17 10:24

到了啊,我寫的這么清晰了

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齊紅老師 解答 2025-08-17 10:25

你的總利息是多少? 沒有寫 你提供的發(fā)票金額稅額我給你做了 要做固定資產(chǎn)的話沒法給你寫金額

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快賬用戶2655 追問 2025-08-17 10:29

固定資產(chǎn)總計(jì)535萬(wàn) 利息總額是172100元 首付付了107萬(wàn) 現(xiàn)在本金剩余428萬(wàn) 利息總額172100

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齊紅老師 解答 2025-08-17 10:42

借固定資產(chǎn)5,350,000%2B172100)÷1.13 貸銀行存款107萬(wàn) 長(zhǎng)期應(yīng)付款5,350,000%2B172100)÷1.13-1,070,000 現(xiàn)在按月支付 沖暫估的固定資產(chǎn) 借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)198000÷1.13 本金開了專票吧 借固定資產(chǎn)198000÷1.13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)198000÷1.13×13% 貸銀行存款198000 從頭到尾

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快賬用戶2655 追問 2025-08-17 10:44

不用財(cái)務(wù)費(fèi)用科目?

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齊紅老師 解答 2025-08-17 10:45

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則未確認(rèn)融資費(fèi)用沒有的話就合并到固定資產(chǎn)里面去,這個(gè)是準(zhǔn)則規(guī)定 不單獨(dú)做財(cái)務(wù)費(fèi)用了

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快賬用戶2655 追問 2025-08-17 10:50

現(xiàn)在發(fā)票都到了 是不是不牽扯暫估了

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齊紅老師 解答 2025-08-17 10:51

所有的發(fā)票都到了不需要暫估 只要發(fā)票 沒有到全,那有一部分都是得暫估

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快賬用戶2655 追問 2025-08-17 10:52

第二期本金182899.28+利息15100.72 總計(jì)198000

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快賬用戶2655 追問 2025-08-17 10:54

借 固定資產(chǎn)53500+172100 /1.13 進(jìn)項(xiàng)稅額 上面金額*0.13 貸銀行存款1070000 長(zhǎng)期應(yīng)付款 差額 那每個(gè)月收到利息含稅15100.72利息 專票如何做賬呢

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齊紅老師 解答 2025-08-17 11:04

這就是第二期 現(xiàn)在按月支付 沖暫估的固定資產(chǎn) 借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)198000÷1.13 本金開了專票吧 借固定資產(chǎn)198000÷1.13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)198000÷1.13×13% 貸銀行存款198000 每個(gè)月都是這么做的 沖無票固定資產(chǎn) 然后做發(fā)票的 本金的發(fā)票不是按月開進(jìn)來的嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-17 11:04

我是按照本金和利息每個(gè)月開發(fā)票做的 固定資產(chǎn)里面包含了利息 利息不單獨(dú)做財(cái)務(wù)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2025-08-17 11:05

根據(jù)《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,未設(shè)置專門的“未確認(rèn)融資費(fèi)用”科目,這與《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中將其作為長(zhǎng)期應(yīng)付款備抵賬戶的處理方式不同。???? 融資租賃產(chǎn)生的費(fèi)用直接以合同約定的付款總額(含相關(guān)稅費(fèi))作為固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),簡(jiǎn)化了會(huì)計(jì)處理流程。??

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齊紅老師 解答 2025-08-17 11:05

準(zhǔn)則里面都有規(guī)定 可以去看下

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快賬用戶2655 追問 2025-08-17 11:33

那也應(yīng)該沖長(zhǎng)期應(yīng)付款啊 每期支付時(shí) 是做的 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸 銀行存款198000

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齊紅老師 解答 2025-08-17 12:24

第二個(gè)分錄借方不就是充嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-17 12:26

借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款。第二個(gè)和第三個(gè)合并起來,你再去看一下,是不是我給你寫的第三個(gè)分路11:04回復(fù)的那一個(gè)。

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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用一塊做到固定資產(chǎn)里面 你看一下你賬上的固定資產(chǎn)做過嗎?
2025-08-17
你好,這個(gè)已經(jīng)安裝完成了嗎
2025-08-01
1.要入了固定資產(chǎn)才可以一次性折舊,一次性折舊只是稅務(wù)上的折舊 2.分錄不對(duì),會(huì)計(jì)上還是要按期折舊
2019-12-30
1.要入了固定資產(chǎn)才可以一次性折舊,一次性折舊只是稅務(wù)上的折舊 2.分錄不對(duì),會(huì)計(jì)上還是要按期折舊
2019-12-30
同學(xué),你好,針對(duì)之前的錯(cuò)賬,你直接紅沖就可以了,你按正常的挖機(jī)款加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了,按多少年折舊,這個(gè)要根據(jù)你公司的會(huì)計(jì)政策來決定,最少年限應(yīng)符合稅法要求就可以了,當(dāng)然你可以一次性稅前扣除,對(duì)于利息費(fèi)用,由于你公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,你將兩臺(tái)控機(jī)的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了,不必按融資租賃準(zhǔn)則進(jìn)行處理哦。
2024-07-24
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