如果對方?jīng)]有認證,退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),我們申請紅字發(fā)票信息表,開具紅字專用發(fā)票,同學
老師,我公司7月開的專票開錯了,他還沒做賬,9月份要求重開,需要怎么做呢?
老師,我們公司8月份的電費交了,但是發(fā)票對方開錯了(專票),我退回去讓他們重新開,重新開具的專票月份是9月的,我8月份會計分錄怎樣做???
老師,9月份開錯了一張發(fā)票,對方?jīng)]認證,給退回了,我需要做紅沖嗎?賬務怎么處理呢,會計分錄怎么做呢,9月的我還沒結(jié)賬
老師,公司買的關(guān)聯(lián)方公司飾品盒,沒給錢,收到了飾品盒,對方公司8月發(fā)票開錯了,9月份重新給我們開票,但是我們必須在8月份入賬,我是要做待開票進賬稅嗎?分錄,怎么做呢?
老師,我想問下,7-9月的租金水電費,還沒付,要付了錢才開票,我想問下,需不需要7月8月9月,都做賬?怎么做賬
評估增值對凈利潤的影響為什么不是用(3000-1000)/5得出400
2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開票:銷項金額合計(不含稅):-232,323.87元?,銷項稅額:-30,202.13元;增值稅取得發(fā)票:進項金額合計(不含稅)244,998.22元,進項稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 出口銷售額 9377元人民幣,征稅率等于退稅率為13%,問:這個月目前為止還能開多少金額(不含稅)的銷項發(fā)票?列出計算過程,并簡要文字說明下
老師麻煩問一下,我單位老板2023年付了一筆貨款,金額是18.8萬,對方給開發(fā)票了,我想這個月寫張報銷單,轉(zhuǎn)給老板行嗎?謝謝老師
使用個人車輛辦事,可以報銷油費,過路費嗎
我們A公司與B公司簽訂一份裝修合同,到銀行貸款,銀行把錢打給了B公司,B公司以什么名義或方式把錢對公打給A呢?A怎么能合理套出這筆貸款
老師,公司3-6月工資至今發(fā)放3月6月工資,需要扣個稅,可申報時未超累計扣除所有工資表扣了個稅,個稅客戶端未交這樣有風險嗎?
老師,請問電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)沒有印制稅務局的章,可以用嗎?是不是都得有稅務的章?
最近在代賬公司接了零申報兼職工作,他要我理個申報流程給他,麻煩老師這邊提供一份我呢
有個政策好像是購買個人產(chǎn)品500元或以下的,可以用收據(jù)入賬是嗎?
老師 就是辦公室裝修長期待攤費用 我按照什么標準攤消合適呢
不需要他們那邊現(xiàn)在網(wǎng)上申請后,我們這邊再開紅字嗎
如果買方已經(jīng)認證,才是買方申請,如果沒有認證,該您這邊申請
我直接在金稅盤里申請就行了嗎?需要去稅務局交什么資料不呢
直接在金稅盤中開具紅字發(fā)票信息表就可以
好的,明白了,謝謝了,老師
不客氣,希望能夠幫到你,同學
老師,不好意思,再請問哈子,我發(fā)票是將對方的地址開錯了,紅字發(fā)票必須和原先開錯的那張發(fā)票一樣嗎?
是的,同學,沖紅是沖銷藍票的意思