借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
老師6月份開(kāi)的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)8月份重新開(kāi)票,開(kāi)紅字發(fā)票后,6月份我公司開(kāi)給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來(lái)給我們是嗎?新開(kāi)的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
公司小規(guī)模納稅人,7月份開(kāi)了銷(xiāo)售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方8月份才開(kāi)給我們,我準(zhǔn)備報(bào)完稅就注銷(xiāo)公司了。8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開(kāi)的發(fā)票8月份開(kāi)紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開(kāi)藍(lán)色發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方(7月份購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會(huì)退稅嗎?
老師,我們公司8月份的電費(fèi)交了,但是發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了(專(zhuān)票),我退回去讓他們重新開(kāi),重新開(kāi)具的專(zhuān)票月份是9月的,我8月份會(huì)計(jì)分錄怎樣做?。?/p>
老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開(kāi)具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開(kāi)具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了
老師 我們8月份賣(mài)固定資產(chǎn)(折舊還沒(méi)提完),對(duì)方也把錢(qián)打給我們了,但是我們還沒(méi)開(kāi)票,等到10月份再開(kāi)票 那9月份做賬的一整套分錄要怎么做呢
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢(xún)下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來(lái)現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
老師,個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開(kāi)業(yè)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開(kāi)了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國(guó)際貨代的發(fā)票有什么開(kāi)具要求嗎
老師對(duì)方開(kāi)給我的發(fā)票是641.8元,但是實(shí)際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬?。?/p>
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告收費(fèi)多少
社會(huì)組織年檢,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來(lái)頁(yè),發(fā)票怎么開(kāi)合適
老師我們沒(méi)收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅是不是應(yīng)該寫(xiě)代開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)稅呢?
你好,八月份不是已經(jīng)開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票啊。
沒(méi)有到你們單位手里的,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
老師,這不是我們的庫(kù)存商品,是買(mǎi)來(lái)做活動(dòng)用的。我們公司是做技術(shù)服務(wù)的,借方應(yīng)該是管理費(fèi)用-雜費(fèi),對(duì)嗎? 還有您的意思是因?yàn)榘嗽路菀呀?jīng)開(kāi)票,所以和正常發(fā)票一樣做賬?
對(duì)的,是的,可以這么做的。