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老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?

2025-07-21 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-21 22:47

您好,這個的話,你取得的進項稅發(fā)票了嗎

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快賬用戶3194 追問 2025-07-21 22:50

取得專票,開出去的發(fā)票也要是專票才能抵嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-21 22:51

對的,專票對專票,才能抵扣

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你好;? 餐飲服務是不能抵扣的 ;? 要看你i 說的什么業(yè)務的??
2023-03-22
你好,機構(gòu)管理費用招待費不能進項抵扣,可以作為成本票抵扣所得稅,然后所得稅是按照標準扣除。
2023-05-11
你好,增值稅分錄 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 月末或者季度做 借:應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 貸:營業(yè)外收入/其他收益
2024-03-11
你好!可以的,可以抵扣。直接勾選認證就好
2023-08-18
你好,餐飲發(fā)票對方是不可以抵扣的。
2021-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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