你好,那么你就按照3318來入賬,那個0.35元作為“商業(yè)折扣”來處理
員工報銷差旅費,報銷單總金額3318.35元,現金報銷,員工只要了3318元,那剩下的0.35該怎么處理?
實際工作中,在處理報銷業(yè)務時遇到這樣的情況:員工某些報銷支付了78.56元,但是對方的發(fā)票金額開出了79元的價格,針對這種情況,員工情況報銷也只是申請78.56元,但是員工報銷的金額跟發(fā)票金額不一致,這該怎么辦呢?
(1)員工報銷差旅住宿費,發(fā)票是200.44元,但是員工報銷單 只申請報銷200,【借:差旅費200.44; 貸:其他應付款 200】票面 多的0.44元 怎么處理? 分錄不平。 (2)差旅的住宿專票可抵扣嗎?
員工之前借了500元的差旅費,現在回來沖賬600元的車票和餐票,用現金又給了他100元,這張差旅費報銷單,我是蓋現金付訖,還是蓋轉賬?
你好我想問下,員工報銷3058元,錢已轉員工,但是做賬發(fā)現發(fā)票金額只有3057.98元,相當于多報了0.02元,這種的要怎么處理呢
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對方開重了,對方可能沒發(fā)現又聯系不上對方,開重的那一張普票一直在那里,對我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會經費退費,會計分錄怎么寫?2024年12月分錄計提工會經費分錄是 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 2025年1月繳納工會經費分錄是 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款
計提工會經費的會計分錄和交工會經費的會計分錄是什么?樸老師進
事業(yè)單位10年前有房產出租,一直沒有繳納房產稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產稅要補交嗎?
從公戶代付工資報銷,怎么錄入會計分錄?樸
樸老師進 少報銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄
1:安全儲備建筑行業(yè)都能計入哪些內容……? 2:那個保函手續(xù)費計入哪個會計科目……?
那個海關年審是什么時候審?最晚到什么時候?怎么審?除了海關年審,工商年審,還有別的年審嗎
我們是一家建筑公司,請問投標的報名費和投標的保函費計入哪個科目?項目最終沒有中標,樸老師回答
專家評審費要求稅后是6000元,支付單位要幫專家墊付相關稅費,那么支付單位實際支付多少個稅,增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個該怎么計算?
老師,具體分錄怎么做
借:管理費用 3318 貸:現金 3318
商業(yè)折扣需要什么文字說明嗎?直接入帳不是和原始憑證不符了嘛
不需要的,這個直接入賬就可以的,因為這個金額很小,稅務局不會查的那么細的
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦 b( ̄▽ ̄)d