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Q

員工報銷差旅費,報銷單總金額3318.35元,現金報銷,員工只要了3318元,那剩下的0.35該怎么處理?

2020-09-07 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-07 09:28

你好,那么你就按照3318來入賬,那個0.35元作為“商業(yè)折扣”來處理

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快賬用戶7286 追問 2020-09-07 09:29

老師,具體分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-09-07 09:30

借:管理費用 3318 貸:現金 3318

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快賬用戶7286 追問 2020-09-07 09:31

商業(yè)折扣需要什么文字說明嗎?直接入帳不是和原始憑證不符了嘛

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齊紅老師 解答 2020-09-07 09:32

不需要的,這個直接入賬就可以的,因為這個金額很小,稅務局不會查的那么細的

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快賬用戶7286 追問 2020-09-07 09:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-07 09:35

不客氣 親,滿意請給五星好評哦 b( ̄▽ ̄)d

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你好,那么你就按照3318來入賬,那個0.35元作為“商業(yè)折扣”來處理
2020-09-07
?你好1;? ? ?意思是報銷200 ;;? 你發(fā)票? 借管理費用-差旅費200.44 貸銀行存款200 ; 營業(yè)外收入0.44 ; 2.? ?轉營業(yè)外收入 ; 3.? ?可以抵扣; 出差發(fā)生的? ?
2022-10-13
您好,那實際做賬就做150即可
2021-05-25
計入營業(yè)外支出這0.02。
2023-06-02
你好這個沒有應補,實際報銷才900吧,這個退還金額2000-900
2021-06-04
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