同學(xué)您好,這實(shí)際就是合伙企業(yè)的對(duì)外投資是吧,這不涉及個(gè)人所得稅的,會(huì)涉及到印花稅
你好,請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)有限責(zé)任公司的新增注冊(cè)資本,涉及到個(gè)人所得稅繳納嗎,依據(jù)是什么
鄒老師好,請(qǐng)問(wèn): 1.注冊(cè)成立有限公司,都是根據(jù)章程里面規(guī)定的認(rèn)繳出資額來(lái)承擔(dān)有限責(zé)任,無(wú)論是自然人獨(dú)資還是幾個(gè)人合伙投資的對(duì)吧? 2.假如注冊(cè)有限公司的認(rèn)繳資本是10萬(wàn),那么自然人獨(dú)資的有限公司的股東自己承擔(dān)100%責(zé)任(10萬(wàn));而如果是3個(gè)股東合伙投資的,各占60%,20%,20%,各承擔(dān)6萬(wàn),2萬(wàn),2萬(wàn)的責(zé)任對(duì)吧? 3.如果公司成立后一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)就做了注銷,注銷之前認(rèn)繳資本也要全部交齊嗎?交齊后再怎么處理呢?再做轉(zhuǎn)出嗎?做轉(zhuǎn)出的話需要繳納個(gè)稅嗎?
A是有限責(zé)任公司,B是有限合伙企業(yè)。 A公司注冊(cè)資本是1000萬(wàn)元,B合伙企業(yè)是在2018年的時(shí)候0元受讓了A公司的10%股權(quán),前任股東已實(shí)繳100萬(wàn)元。 現(xiàn)在A公司要減資到500萬(wàn),B合伙企業(yè)保持股權(quán)比例不變,要減資拿回50萬(wàn)元。 老師,請(qǐng)問(wèn)B合伙企業(yè)減資拿回這50萬(wàn)元需要繳納稅費(fèi)嗎?繳納什么稅費(fèi)呢?是分給合伙人的時(shí)候繳納嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在工商變更的時(shí)候之前是有限責(zé)任公司自然人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)在新增了一個(gè)合伙人,也就是股東,那這個(gè)時(shí)候該轉(zhuǎn)換為什么樣類型的企業(yè)。
老師,我們注冊(cè)了一個(gè)有限合伙企業(yè),什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,是個(gè)空的,有5個(gè)合伙人,個(gè)稅扣繳端,人員信息采集中,5個(gè)合伙人的任職受雇類型選擇的“其他”,代扣代繳一直未報(bào),經(jīng)營(yíng)所得已經(jīng)報(bào)了,代扣代繳怎么申報(bào)?我們什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就有5個(gè)合伙人,注冊(cè)資本也沒(méi)到賬
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師你好,這個(gè)合伙企業(yè)的成員均為該有限責(zé)任公司的員工個(gè)人,也不涉及到個(gè)稅繳納嗎。請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有具體的規(guī)定呢,謝謝
員工的是有涉及工資薪金個(gè)人所得稅的,合伙人的是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅