同學(xué)你好 對方科目就是我們做分錄時(shí)與庫存現(xiàn)金或銀行對應(yīng)的科目; 比如庫存現(xiàn)金第一筆業(yè)務(wù)是從銀行提取現(xiàn)金,那么分錄是 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款 與庫存現(xiàn)金對應(yīng)的科目就是銀行存款
老師,你好,公司股東投資款轉(zhuǎn)入超過他所占比例份額了,公司注冊資本500萬,這個(gè)股東占80%,他一共轉(zhuǎn)入了510萬的投資款,多了110萬,我要怎么處理比較好
工會記賬憑證裝訂跟會計(jì)憑證裝訂一樣的嗎?
老師 新公司所有業(yè)務(wù)都是0 做股權(quán)變更 原法人90%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新法人 沒有實(shí)繳這個(gè)轉(zhuǎn)讓價(jià)格是多少怎么寫?
老師填報(bào)統(tǒng)計(jì)局報(bào)表,要填固定資產(chǎn)原價(jià)1-本月數(shù),是科目余額表1-7月借方余額數(shù)嗎
拉卡拉收到客戶款,100,第二天扣手續(xù)費(fèi)2塊,給我們對公匯款98,客戶不要發(fā)票,我只是把98確認(rèn)收入,做未開票銷售,這2塊錢的費(fèi)用我沒有單獨(dú)列支,現(xiàn)在我再拉卡拉平臺又把這2塊錢的手續(xù)費(fèi)發(fā)票開出來了,不清楚這2塊錢的手續(xù)費(fèi)該怎么入賬合適,借方寫手續(xù)費(fèi),貸方寫什么,剛才有個(gè)老師讓做:借銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi),貸主營業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅,但是我收到的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呀
我們公司用貸款額度開具的預(yù)付款保函,需要做帳務(wù)處理嗎
租房用途為員工宿舍的分錄怎么寫?
固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)計(jì)提完,沒有殘值,賬務(wù)處理需要做什么嗎?比如會計(jì)分錄?
我們租用叉車,但是對方給我們結(jié)算的依據(jù)是按照叉車噸數(shù)來,一次就對應(yīng)多少錢,實(shí)際跟我們簽的合同又是按照日期,一個(gè)月多少這樣,發(fā)票開的是經(jīng)營租賃*叉車租賃這樣可以嗎
我們廠有大部分員工都是簽勞務(wù)派遣,我們把工資打給勞務(wù)派遣工資支付給員工。這樣是不是就不用繳納社保,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也不用申報(bào)這些員工嗎?
那意思是不是很酷左邊記賬憑證里面寫的,銀付或者現(xiàn)金付所對應(yīng)的對方科目,比如第一個(gè)銀行存款付的,對方的科目應(yīng)該是庫存現(xiàn)金啊,怎么是銀行存款呢?
其他都能對應(yīng)上,就第一個(gè)不對
同學(xué)你好,第一個(gè)銀付表示是用銀行存款付款憑證登記的,然后登記的是庫存現(xiàn)金日記賬,是與庫存現(xiàn)金的對應(yīng)科目為銀行存款;
老師 我這么理解行嗎 庫存現(xiàn)金日記賬如果是銀行或者庫存現(xiàn)金方面的,用對方科目就行了,除此之外,就是我說的根據(jù)銀付和現(xiàn)收或者現(xiàn)付之類的相對應(yīng)的科目也就是對方科目
同學(xué)你好 庫存現(xiàn)金日記賬如果是銀行或者庫存現(xiàn)金方面的,用對方科目就行了——對的; 除此之外,就是我說的根據(jù)銀付和現(xiàn)收或者現(xiàn)付之類的相對應(yīng)的科目也就是對方科目——是 的
五星 謝謝老師 講解到位明白,我還有一個(gè)題不懂 老師幫我解答
下一題目,
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;