你好,賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理18萬 , 累計(jì)折舊82萬 , 貸:固定資產(chǎn)100萬 借:銀行存款 , 貸:固定資產(chǎn)清理 20萬, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借: 固定資產(chǎn)清理 2萬, 貸:資產(chǎn)處置損益 2萬
老師 這題怎么做分錄 之前買的固定資產(chǎn)技術(shù)成本100萬 折舊了82萬 現(xiàn)在賣出去20萬 怎么做分錄
公司買了2萬固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊1.6萬,還剩0.4萬元沒折舊,現(xiàn)在公司做不下去停業(yè)了,這個(gè)固定資產(chǎn)也沒能轉(zhuǎn)手出去,請(qǐng)問還需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師 固定資產(chǎn)原值10萬 已提折舊2萬 現(xiàn)在以5萬出售 怎么做分錄啊
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)賣了之后,怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前計(jì)提的累計(jì)折舊總計(jì)4222.24,固定資產(chǎn)賣了55000之前買的是10000塊,怎么做會(huì)計(jì)分錄?下面圖片是我做的分錄,對(duì)嗎老師
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)賣了之后,怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前計(jì)提的累計(jì)折舊總計(jì)4222.24,固定資產(chǎn)賣了55000之前買的是10000塊,怎么做會(huì)計(jì)分錄?下面圖片是我做的分錄,對(duì)嗎老師
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對(duì)賬,這個(gè)我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對(duì)賬,這個(gè)我們要提供什么,提供銀行對(duì)賬單嗎
實(shí)收資本已經(jīng)實(shí)繳了1600萬,但是注冊(cè)資金是2000萬,那可以減資到1000萬嗎?
老師你好 采購設(shè)備,簽的合同價(jià)包含稅款,總價(jià)65萬, 已經(jīng)支付50萬,未取得發(fā)票,該怎么做賬?
用賬面價(jià)值計(jì)量的非貨幣性資產(chǎn)交換,不用算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額嗎
@樸老師,我們單位的公車要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?都需要注意什么?賬務(wù)如何處理?
一般納稅人 開票31688.14 稅點(diǎn)13 怎么算附加稅
老師,物業(yè)費(fèi)可以稅前抵扣嗎?
工地的工人的伙食費(fèi),煤氣費(fèi)、買床。也一起計(jì)入在建工程-生產(chǎn)線-人工費(fèi)?不是公司員工。是內(nèi)賬
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費(fèi)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
賺的這2萬 我在營業(yè)利潤加起來 還是在利潤總額哪里算?屬于營業(yè)外收入嗎
你好,在營業(yè)利潤,利潤總額里面都需要加起來,不算營業(yè)外收入的
應(yīng)該在算這道題 營業(yè)外收入是不是在利潤總額算? 那我這2萬 應(yīng)該屬于固定資產(chǎn)的凈收益不啊 屬于營業(yè)外收入
你好,營業(yè)外收入是需要計(jì)算在利潤總額里面的 固定資產(chǎn)處置凈損益不通過營業(yè)外收入科目核算,而是通過資產(chǎn)處置損益科目核算
那這2萬 我是在先在營業(yè)利潤核算?
你好,需要計(jì)入營業(yè)利潤,也需要計(jì)入利潤總額
額因?yàn)?這個(gè)是選這題 先做營業(yè)利潤是多少 收入是2160 成本是1712 然后是這個(gè)賺的2萬 稅金及附加是10萬 費(fèi)用350萬 營業(yè)外支出是12萬 營業(yè)利潤多少
你好,營業(yè)利潤=2160—1712%2B2萬—10萬—350萬