你好;? ? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理 ?
老師,請問固定資產(chǎn)賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊怎么處理
老師,請問固定資產(chǎn)賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊總計4222.24,固定資產(chǎn)賣了55000之前買的是10000塊,怎么做會計分錄?下面圖片是我做的分錄,對嗎老師
老師,請問固定資產(chǎn)賣了之后,怎么做會計分錄,之前計提的累計折舊總計4222.24,固定資產(chǎn)賣了55000之前買的是10000塊,怎么做會計分錄?下面圖片是我做的分錄,對嗎老師
帳上的固定資產(chǎn)折舊只剩下一萬多,然后固定資產(chǎn)清理之后賣了三萬多正常嗎?還有會計分錄要怎么做?
您好老師,固定資產(chǎn)計提完后的會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)是 借:固定資產(chǎn)清理 50 累計折舊 950 貸:固定資產(chǎn) 1000 要是固定資產(chǎn)清理賣掉,賺了100,該怎樣做分錄?
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費,怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進(jìn)項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
我們公司是做工程的,賣的是拉材料的廢舊貨車,收入是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎
你好;? ? ?計入固定資產(chǎn)清理u;? ?不是其他業(yè)務(wù)收入哈? ?
清理凈收益,不是借固定資產(chǎn)貸其他業(yè)務(wù)收入嗎
還有老師車賣掉之后沒有取得發(fā)票還要貸銷項稅額嗎
?你好;? ? 不是 ;這個是特殊的處理; 你 應(yīng)該考職稱考試 固定資產(chǎn)章節(jié)有說過? ?固定資產(chǎn)清理怎么處理分錄的; 要走固定資產(chǎn)清理分錄來處理的;? ? 要貸銷項稅的??
沒有票也要按9個點算銷項稅嗎
你好;? 固定資產(chǎn)清理處理; 不是按9%來繳納 ;? ?你一般納稅人的話;之前抵扣了這個車輛的進(jìn)項稅的;按13%來報增值稅的?